您好,免增值税的 根据《营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法(试行)》的公告国家税务总局公告2013 年第52号规定,向境外单位提供的研发和技术服务(研发服务和工程勘察勘探服务除外)、信息技术服务、文化创意服务(设计服务、广告服务和会议展览服务除外)、物流辅助服务(仓储服务除外)、鉴证咨询服务、广播影视节目(作品)的制作服务等应税服务,如果是符合条件的跨境技术服务合同且全部收入从境外取得,可以享受免征增值税的优惠政策

老师,你好,,这个经营范围,可以开6个点的技术服务费发票吗,谢谢!!!仪器仪表、仪器设备、电子工具、自动控制设备、五金电子配件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口
老师 请问出口的设备中有一部分是需要国内的一项技术服务费,这个技术服务费是和设备不同的厂家的,这个是否可以享受退税?
老师,我有个个体户,经营范围如下: 一股项目:工业设计服务:光面设计:广告设计、代理;信息技术咨询服务;五金产品研发;技术服务、技不开发、技术咨询、技木交流、技术转让、技术推广;家具安装和维修服务。家用电器安装服务:信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务):专业设计服务。现在需要个体户给一个出口企业开发票,合同写的是研发篮球架升降技术,我开什么名目,咨询费,技术费或者其他什么,税率多少?
一般纳税人向购买方出售监控设备并提技术服务,技术服务期3个月,服务费一次性收取,属混合销售吗,可以全部按技术服务开发票吗?
出口设备并指导安装,收取一定金额的技术服务费,这样的技术服务出口可以免税吗?
老师,宠物饲料税率是9%还是13%,税务方面有特别需要注意的吗?
老师,我公司委托一个生产企业加工产品,我公司提供原料,由生产企业加工出产品。我司给加工费,原料呢给吨数,产出的成品拿去置换原料了,怎么算成本单价
印花税申报流程是怎么样的
老师,每个月月头是不是报完增值税,认证完进项之后才能开销项发票
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗?
老师你好,正听着25年中级实务课程了,今天下载讲义,突然就找不到了,从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。
老师教师的工资怎么算
短信服务费记管理费用呢还是财务费用呢?
这个政策也可以判断我说的技术服务免税吗?
您好,是的,我们就是相关的 提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务是免增值税的,
生产企业出口货物,但无法区分内销或外销的进项税,怎么计算退税额?
您好,不用区分的,都可以抵,下面是计算步骤 退税率<税率:“免、抵、退”计算“4步法 第一步:剔税不得免抵税额(进项税转出)=出口人民币价×(征%-退%) 第二步:计税应纳税额=内销销项税额-(全部进项税-剔税)-上期留抵 第三步:限额免抵退税额=出口人民币价×退税率 第四步:退税如果计税>0要交税;限额全部用于抵 如果计税≤0:应退税额=计税与限额中绝对值较小者; 按计税退:二者之差是免抵 按限额退:无免抵
再请问下合同和收款都按照离岸人民币签订的,报关时候是不是海关也会按照离岸人民币显示金额?企业确认收入也按照离岸人民币确定就行了吗?还涉及币种换算什么的吗?
您好,没有了,都是按照离岸人民币就可以