你好,这个差额你进入营业外收入。

公司购入一辆车,发票金额82万元,用银行存款支付购车款80万元,支付保险费1万5,请问如何做账? 目前是发票金额大于实际支付金额,那购车款的金额,我是以发票金额为准还是以银行存款实际支付为准呢
老是 公司购买货物开回的发票金额比实际付款金额多 这种情况该怎么处理 谢谢老师
请问老师,公司购车发票金额比实际转账金额少,这个怎么处理啊
老师您好,请问供应商提供的开票(专票)金额比实际结算金额多300元,应该如何处理?谢谢
老师好!请问开出去的发票金额比实际收到的货款金额多了几块钱?这种情况该如何处理?
1、境内支出凭证要求:对于属于增值税应税项目的支出,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,必须以发票作为税前扣除凭证。对于不属于增值税应税项目的支出,对方为单位的,以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证;对方为个人的,以内部凭证作为税前扣除凭证。2、境外支出凭证要求:企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。不合规凭证处理:如果企业取得的是不合规发票或不合规其他外部凭证,原则上不得作为税前扣除凭证。但如果支出真实且已发生,可以在规定期限内要求对方补开。因特殊原因无法补开、换开的,可凭相关资料证實支出真实性后,允许税前扣除
普通公司可以做分期销售手机这类业务吗,分期的话是一次性确认收入开增值税发票还是可以根据合同约定的几期收款数量和金额开票呢
老师,社保是每个公司每个月只能交一次吗?要是交钱了后公司又增员了还能交吗?
老师,请问发票开错了,怎么要作废重开。
老师好,客户要付给我们银行承兑,我这个没做过,请问是什么?
文文老师,资本公积可以到注销也一直可以有吗?还是要转到实收,会交税吗?
老师!怎么在政务服务网填报企业受益人?
老师,10月社保已交,然后有员工入职,在社会保险基金管理局录入了信息,可以下个月才给他交社保吗?
老师,我们有两家公司,昨天公司收银,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公户上了,我可以把资金转出来吗,备注收错款?
这个保险费用4000,包含车船税40.39.这个分录是什么? 借管理费用- 4000 贷应付账款 4000 借营业税金及附加40.39 贷应交税费-应交车船使用税40.39 借应交税费-应交车船使用税40.39 应付账款40.39
公司为一般纳税人达
主要是跟合同和询价资料上面的金额不一致了
这个没关系。差额也不大。
这样也可以呀,不会影响不合规和涉税风险么?
你好,这个计入营业外收支就可以了。
进项税也多了达
你好,这个没关系,进项税额你按照正常的做。按照发票上面来做。
况且这个车款开具的发票跟数电票专票又不一样
进项多了还正常做不做转出?
你好!你的问题本质上就是发票金额跟你付款的金额不一致,你就当这个两块钱是抹去了尾数处理就可以了,当做营业外收入,其他正常的,该怎么做就怎么做。
严谨上说多抵扣了进项啊
你好,这个就看怎么认定了。可以是现金折扣了2元。也可以是开错了,多开了2元
个人认为应该退回重开
你好,这个你跟对方确认,或者你跟你的管理员确认也行。 最终怎么认定还是管理员说了算。
现金折扣算不上,因为有合同金额,就是发票金额有误
你好!嗯。也可以按你说的认定