您好,那您需要测试,条件,税费对方承担,您要的利润留存(还可能涉及增值税等)

比如对方客户公司是小规模的,我们是一般户,13个点的,请问给1,客户是开几个点的,2,如果对方是6个点一般户,我们开几个点给客户专票
比如对方客户公司是小规模的,我们是一般户,13个点的,请问给1,客户是开几个点的,2,如果对方是6个点一般户,我们开几个点给客户专票,直接作答
我们是一般纳税人,对方需要给我们开13个点专票,现在人家给我们只开3个点的票,其他的税点补给我们,合同总金额含税价315000,他们至少要给我们补几个点合适
我们欠别人140万不含税,现在我们让对方开发票13%的专票加15个点,发票金额应该开多少给我们?
我们欠别人140万不含税,现在我们让对方开发票13%的专票加15个点,发票金额应该开多少给我们?
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
比如10万,我们开13%开10万, 对方开1%的专票开9.8万 13%的专票开9.5万,这个就不亏吧
是的,因为增值税您这边承担了
增值税我们承担那我们是不是亏了,这样算到底亏不亏
是的,是亏了,因为多交税
那对方多少不亏
以前我们10万,对方给开 9万5的发票,按说也是我们承担税,怎么就是我们收对方5个点?
因为增值税以前可能不交
不对,是不是可以这么理解,我们开 10万,医院打款10万,对方开9万5,我们打款给对方9万5,我们赚 了5000,承担小规模税费,那现在一般纳税人怎么算
增值税一样,就是缴纳的税款多了
那按多少我们就不亏了
以10万为例,对方开多少我们就不亏
一般纳税人按13%计算增值税及其附加税,对方若开专用发票,可以抵扣1%
对方开1%.我们只能抵扣1%我们交13%,怎么也得多交快10000万,除非对方开票金额比我们大,但是那样就成本大于收入了
是的,您的理解非常正确,
那我们可以让对方开8万 7,这样我们不就少付出去了
这样就不亏了,这样可以吗,有啥没注意到的风险吗
是的,因为一般纳税人税费多