您好,那您需要测试,条件,税费对方承担,您要的利润留存(还可能涉及增值税等)

比如对方客户公司是小规模的,我们是一般户,13个点的,请问给1,客户是开几个点的,2,如果对方是6个点一般户,我们开几个点给客户专票
比如对方客户公司是小规模的,我们是一般户,13个点的,请问给1,客户是开几个点的,2,如果对方是6个点一般户,我们开几个点给客户专票,直接作答
我们是一般纳税人,对方需要给我们开13个点专票,现在人家给我们只开3个点的票,其他的税点补给我们,合同总金额含税价315000,他们至少要给我们补几个点合适
我们欠别人140万不含税,现在我们让对方开发票13%的专票加15个点,发票金额应该开多少给我们?
我们欠别人140万不含税,现在我们让对方开发票13%的专票加15个点,发票金额应该开多少给我们?
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老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
比如10万,我们开13%开10万, 对方开1%的专票开9.8万 13%的专票开9.5万,这个就不亏吧
是的,因为增值税您这边承担了
增值税我们承担那我们是不是亏了,这样算到底亏不亏
是的,是亏了,因为多交税
那对方多少不亏
以前我们10万,对方给开 9万5的发票,按说也是我们承担税,怎么就是我们收对方5个点?
因为增值税以前可能不交
不对,是不是可以这么理解,我们开 10万,医院打款10万,对方开9万5,我们打款给对方9万5,我们赚 了5000,承担小规模税费,那现在一般纳税人怎么算
增值税一样,就是缴纳的税款多了
那按多少我们就不亏了
以10万为例,对方开多少我们就不亏
一般纳税人按13%计算增值税及其附加税,对方若开专用发票,可以抵扣1%
对方开1%.我们只能抵扣1%我们交13%,怎么也得多交快10000万,除非对方开票金额比我们大,但是那样就成本大于收入了
是的,您的理解非常正确,
那我们可以让对方开8万 7,这样我们不就少付出去了
这样就不亏了,这样可以吗,有啥没注意到的风险吗
是的,因为一般纳税人税费多