借:应付职工-奖金
贷:银行存款
老师你好,给员工发年终奖的会计分录怎么做
付员工年终奖的会计分录怎么做?
研发人员的年终奖怎么做会计分录
老师,有些员工2023年的年终奖申报是按工资薪金这样合并申报到所属期2023年12月份的,那合并申报的年终奖做会计分录就按工资方式来计提分录,是吗?
老师,我们2024年2月发2023年的年终奖,我申报个税年终奖是几月的,具体怎么操作?还有会计分录怎样的
我司是农产品蔬菜肉蛋类批发行业,供应商开给我们的发票有的是自产自销的免税普票,这种发票是可以按9%抵扣的。但是有的开给我们的发票没有带自产自销字样的免税普票。客户要求我们开专票,蔬菜肉禽蛋类本来国家优惠政策是免税的,但是为什么有的供应商开的可以抵扣有的开的不能抵扣,这样税费不就变成我司承担了?
老师好,税票想做成文档,各个客户和供应商发票已开和未开需要显示清楚怎么做呢
货款已经支付,材料尚未入库怎么写分录
假设包子店进货太多, 卖不完,包子过期坏掉了, 要做啥分录 ? 借贷?
老师,以前2个年度库存少结转了,导致成本少结转合计有20万,这算重大差错吗?怎么调账?如果不调以前的账,直接做在今年的库存和成本里可以吗?影响今年的企业所得税税,税局会不会查?我不做到一个月里,分开三个月做可以不?
老师,客户付款至分公司,但已经申请子公司,分公司将不再销售货物,现在货由子公司出给客户,请问这个该怎么处理
酒店行业,跟抖音签订了一份合同,合同约定一年不满10万营收退部分服务费,我们已经全额支付服务费,对方也开了发票过来,请问我这边要怎么做分录?我要挂着吗
关于出口退税,我买的A产品,对应4个型号,数量分别不同,报关单时候,我直接合并了,总金额除以总数量等于平均单价。供应商开票给我是分4个型号开的,总金额数量对的上,可以直接退税吗?
老师,你好,我想问一下,我们就是说要给别的公司开发票,嗯,如果说那个公司如果不用我们开的这个发票入账会有什么影响吗?允许这样吗?
老师,融资租赁留购价款要算到租赁固定资产成本中吧?(合同中写按设备5%,若无违的行为则优惠至1000元),那按多少入租赁固定资产呢?
用计提年终奖吗?还有年终奖按3%缴纳个税了,会计分录怎么做呢
要的,要计提了,在12月就要计提出来了
借:应付职工
贷:应交税费-个税
借:应交税费-个税
贷:银行存款
12月没计提,2月下发,2月计提可以吗
2月补计提就可以了
每月员工个税也没计提呢?就是每次下发工资时扣个税,那一个会计分录
个税这个不影响,奖金会影响损益
哦哦,谢谢老师
不客气,很高兴帮你
要的,要计提了,在12月就要计提出来了
借:应付职工-二级科目后面写工资?
贷:应交税费-个税
借:应交税费-个税
贷:银行存款
这个二级写奖金就可以
除了年终奖个税需要计提,年终奖金需要计提吗?
年终奖金要计提的
年终奖金额和个税怎么计提和怎么下发的会计分录
小规模企业2023年员工年终奖,在2024年2月怎么计提怎么下发做会计分录呢,单独按3%申报的个税
这个要在2023年12月计提的,现在是补申报
借:以前年度损益调整
贷:应付职工
计提时,借,管理费用31000.贷应付职工31000. ,借,应付职工930 贷,个人所得税930。 下发时,借,应付职工30700,个人所得930,贷银行存款31000。 老师帮我修改成正确的会计分录吧,我这里没有以前年度损益
问题 小规模企业2023年员工年终奖,在2024年2月怎么计提怎么下发做会计分录呢,单独按3%申报的个税,员工一共发31000 我自己做的会计分录 计提时, 借,管理费用31000. 贷.应付职工31000. , 借,应付职工930 贷:个人所得税930。 下发时, 借,应付职工30700, 个人所得930, 贷银行存款31000。 老师帮我修改成正确的会计分录吧, 我这里没有以前年度损益
银行实际给员工下发30700
计提时,
借,以前年度损益调整31000.
贷.应付职工31000. ,
借,应付职工930
贷:个人所得税930。
下发时,
借,应付职工30700,
个人所得930,
贷银行存款31000。