需要的和工资一样做的

年终奖需要计提到12月吗
今年1月份发年终奖去年12月未计提在今年1月份计提了年终奖,那计提的这笔需要冲销吗
请问下员工年终奖金需要计提吗
年终奖计提需要什么依据吗
除了年终奖个税需要计提,年终奖金需要计提吗?
25号申报社保 如果没有申报 会影响什么。有什么后果
你好老师小规模纳税人怎么变更股权投资有两股东一个是90%一个是10%现在变更为70% 30%怎么变更在哪里变更怎么操作
请问一下哪位老师,接了一药店,进去没有开票给顾客这个模块,是怎回事
之前未开票收入没有入账,汇算清缴,可以把未开票收入调整吗,那12月的账要调整吗,还是坐在26年也可以
有家药品门店没有开票模块是怎么回事啊
购料28元带3%的票回来。 汽车运费36股票无票 对方公司要提供13%的税点专票。 我们需要增加多少钱能过,老师请问下这个应该怎样算?
应收账款的坏账处理,分录如何做
您好,请问开发票时实名认证一个是电子税务局App扫脸实名认证另一个是国家网络身份认证。这个国家网络身份认证是怎么认证呀?
一家公司和一家个体户是不是不用报经营所得C表,必须两家个体户或者一家个体+一家个人独资企业才会报
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师他们把高新的那个补贴计入了专项应付款,我调到营业外收入了,那么其实这次汇算清缴就是计算了企业所得税的是吧,不用另外再调增了把
工资每月个税也没计提呢?只是工资下发是扣个税?
小规模企业2023年员工年终奖,在2024年2月怎么计提怎么下发做会计分录呢,单独按3%申报的个税
对的,是的,工资个税里面也需要计提个税,也需要计提工资。
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资借,应付职工薪酬工资贷。银行存款应交税费个税可以在全年一次,奖金收入也可以在工资薪金里面。
计提时,借,管理费用31000.贷应付职工31000. ,借,应付职工930 贷,个人所得税930。 下发时,借,应付职工30700,个人所得930,贷银行存款31000,这样对吗您看下我写的金额对吗
发的时候借应付职工薪酬工资贷银行
对的,是的,工资个税里面也需要计提个税,会计分录怎么写的呢我从来没计提过个税,只是每月计提工资五险一金了
你的工资计提的时候,计提的应发工资包含着个人负担的社保、公积金、个税。
不是呀,工资,社保,公积金都分开写分录计提的,工资就是核算出得工资,五险一金也是单独算出来,都进管理费用,个人所得税没计提,就是第二月下发个税的时候直接,借应付职工,贷五险一金,个人所得税, 银行存款
个人负担的社保、公积金、个税都是在工资里面计提。如果不是的话,就不对。
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
计提时,借,管理费用31000.贷应付职工31000. ,借,应付职工930 贷,个人所得税930。 下发时,借,应付职工30700,个人所得930,贷银行存款31000。 老师帮我修改成正确的会计分录吧,我这里没有以前年度损益
不对啊 银行还款你实际支付出去多少?
实际银行支付出去31000吗?那个税是多少?
问题 小规模企业2023年员工年终奖,在2024年2月怎么计提怎么下发做会计分录呢,单独按3%申报的个税,员工一共发31000 我自己做的会计分录 计提时, 借,管理费用31000. 贷.应付职工31000. , 借,应付职工930 贷:个人所得税930。 下发时, 借,应付职工30700, 个人所得930, 贷银行存款31000。 老师帮我修改成正确的会计分录吧, 我这里没有以前年度损益
回复你的,你没有给我回复呀,实际银行支付了多少
银行实际给员工下发30700
你最后一个分录做错了,借应付职工薪酬工资30700,贷银行存款30700,你那样写的话,银行还款的余额还能一致吗?你怎么去对账以后。
怎么还贷银行存款31000这个
好呢好呢
不用客气,工作愉快