你好!可扣除限额 126万*0.15=18.9万,所以2.8万都可以扣除

待扣金额>税前扣除限额,甲企业2013年计算企业所得税应纳税所得额时准予扣除的广告费为450万元。在2018年甲企业取得销售收入3000万元,广告费支出400万元;上一年度结转广告费60万元。计算甲企业2018年准予扣除的广告费。
某公司本年销售收入为2300万元,财产租赁收入为200万元,广告费支出为525万元。要求:在计算应纳税所得额时,确定广告费的扣除标准,超限额的广告费为多少?应如何处理?
老师您好,本年收入 126万,广告费是2.8万,广告费,本年计算扣除限额的基数是多少,怎么计算的
广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表里面本年计算扣除限额的基数是本年收入么?
老师,您好!请帮助解答一下问题,感谢 广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表中本年计算扣除限额的基数是怎么计算呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,这样填对吗
你好,本年扣除基数,填写收入126万
好的,谢谢老师,是这样填的吧
你好,是的,是这样的!