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我们是家具商场,商户交1万货款返现600,这600给商户,商户用这600抵租金该怎么写分录?

2024-03-28 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-28 16:17

你好,你开发票是开1万还是开9400?

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快账用户6325 追问 2024-03-28 16:32

不开发票啊

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:34

你好,如果是这样子的话,这个600,就建议你借其他应付款我,贷应收账款-租金

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快账用户6325 追问 2024-03-28 16:36

其他应付款二级是什么?我们抵租金直接记入主营业务收入了?

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:39

你好,这个你按照客户名称来设计。 是的,这个租金算是你们的主营业务收入或者其他业务收入。

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快账用户6325 追问 2024-03-28 16:41

不是啊,我们返现款抵租金可多啊,不可能每一个都二级记入。客户名吧?

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:41

你好,这个看你自己的二级科目,企业自己定,我只是说按客户来,这样子以后好查一些。

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快账用户6325 追问 2024-03-28 16:43

借:其他应付款-返现款 贷:主营业务收入???

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:45

你好,是的。就是这样了

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快账用户6325 追问 2024-03-28 16:51

但是为什么要记入其他应付款呢?

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:55

你好,因为你实际上没有给这笔钱给他。 你可以这样理解,借应收账款 贷其他应付款-返现

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2024-03-28
你好,你开发票是开1万还是开9400?
2024-03-28
借:现金/银行存款 10000元 贷:预收账款 10000元 借:销售费用 600元 贷:现金 600元 借:预收账款 10000元 贷:主营业务收入 10000元
2024-03-29
同学你好 计入销售费用或者管理费用
2024-03-29
开发票的数开多少?如果能开负数发票的,借现金负数,在主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-03-29
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