你好,你开发票是开1万还是开9400?

我们是家具商场,商户交1万货款返现600,这600给商户,商户用这600抵租金该怎么写分录?
我们是家具商场,商户交1万货款返现600,这600给商户,商户用这600抵租金该怎么写分录?
我们是家具商场,顾客买家具家具款先交给我们,随后再返给商户,顾客交1万块家具款,我们随后给她返600块钱现金。这个600块钱返现款怎么写分录?
我们是家具商场,顾客买家具家具款先交给我们,随后再返给商户,顾客交1万块家具款,我们随后给她返600块钱现金。这个600块钱返现款怎么写分录?
我们是家具商场,商场领导购买商户家具低商户租金该怎么写分录?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
不开发票啊
你好,如果是这样子的话,这个600,就建议你借其他应付款我,贷应收账款-租金
其他应付款二级是什么?我们抵租金直接记入主营业务收入了?
你好,这个你按照客户名称来设计。 是的,这个租金算是你们的主营业务收入或者其他业务收入。
不是啊,我们返现款抵租金可多啊,不可能每一个都二级记入。客户名吧?
你好,这个看你自己的二级科目,企业自己定,我只是说按客户来,这样子以后好查一些。
借:其他应付款-返现款 贷:主营业务收入???
你好,是的。就是这样了
但是为什么要记入其他应付款呢?
你好,因为你实际上没有给这笔钱给他。 你可以这样理解,借应收账款 贷其他应付款-返现