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我们是家具商场,顾客买家具家具款先交给我们,随后再返给商户,顾客交1万块家具款,我们随后给她返600块钱现金。这个600块钱返现款怎么写分录?

2024-03-29 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-29 09:46

同学你好 计入销售费用或者管理费用

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快账用户8194 追问 2024-03-29 09:47

借:管理费用-其他600 贷:库存现金600可以吗?

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齐红老师 解答 2024-03-29 09:49

同学你好 这个可以的

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借:现金/银行存款 10000元 贷:预收账款 10000元 借:销售费用 600元 贷:现金 600元 借:预收账款 10000元 贷:主营业务收入 10000元
2024-03-29
同学你好 计入销售费用或者管理费用
2024-03-29
开发票的数开多少?如果能开负数发票的,借现金负数,在主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-03-29
学员朋友您好,货款不是要给商户吗?是租金交一万返600吗?
2024-03-28
你好,你开发票是开1万还是开9400?
2024-03-28
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