同学你好 你确认红字发票信息表就可以
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
对方来给我们的增值税专票,开错了,我已退回,两个月对方还未作废,发票勾选平台一直能看到这张发票,我这边需要怎么处理?
对方开了一张电子普票 实际不应该给我们开 开错了 然后对方就红冲了 我们登陆增值税服务平台后就提示有一张红冲电子票 我们没入账 、那我们应该怎么操作呢 需要找对方要蓝票和红冲票吗
老师,我们开了一张电费发票,然后我们是小规模就让作废重开,结果对方说不能重开,现在票已经被对方作废了,但是跟我说要下个月才开给我。这样是不是可以投诉对方哦
请问一下,对方给我开专票开错了,我让对方作废重开,进数电平台时,看到这个提示,是需要我操作什么吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
在哪里确认
我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】功能。选择“红字发票确认信息”模块,点击“已收到的确认单”,系统将展示收到的红字信息确认单。选择需要处理的红字信息确认单,点击“查看”按钮,进入信息确认页面,点击“确认”按钮,弹出提示框,再次点击“确认”即可完成红字信息确认单的处理操作。
查询没有啊,这里也显示有一张但是待处理的没有啊
你看看是不是这个,查询没有单啊
那可能有区别 是这个
没有啊,数电平台专票作废不需要对方确认吗,我没有看到有确认单啊
作废不需要确认 你不是说红字发票信息表吗
是啊,我打错了,是红冲啊,不需要购买方确认吗
业务规则: (1)受票方未进行用途确认及入账确认时,由开票方通过电子发票服务平台发起《红字信息确认单》后全额开具红字数字化电子发票,无需受票方确认; (2)受票方已进行用途确认时,可由购销双方任意一方在电子发票服务平台(当受票方为非试点纳税人时,在增值税发票综合服务平台发起和确认)发起《红字信息确认单》,经对方确认后全额或部分开具红字数字化电子发票。 纳税人登录电子税务局,功能菜单依次选择【我要办税】-【开票业务】-【红字发票开具】。点击“在线办理”进入红字发票开具功能界面,主要展示“概况统计”、“常用功能”、“红字发票确认信息”、“红字发票记录”等功能。