可以更正以前年度企业所得税汇算

老师,请问在填写企业年度所得税汇算清缴时,业务招待费能够税前扣除是营业额的千分之五吗
21年的业务招待费计入在今年,用以前年度损益,现在做21年汇算清缴怎么填报?
企业所得税汇算清缴中的业务招待费,当年没有收入,有发生业务招待费。这个数字该怎么填
老师,企业所得税年度汇算清缴,业务招待费在哪张表里调整
去年有笔业务招待费企业所得税年度汇算清缴时没有及时调出来纳税能放今年调整吗?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退
赠送外购货物给客户视同销售的账务处理
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
那个太敏感吧
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
放那个特别纳税调整应税所得可以吗
放那个特别纳税调整应税所得,可以
老师,那这个会涉及到滞纳金吗
这个不会涉及到滞纳金