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老师以前年度所得税汇算清缴时没填业务招待费,现在怎么能报上

2024-03-28 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-28 17:51

可以更正以前年度企业所得税汇算

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快账用户9163 追问 2024-03-28 17:53

那个太敏感吧

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齐红老师 解答 2024-03-28 17:55

纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增

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快账用户9163 追问 2024-03-28 17:59

放那个特别纳税调整应税所得可以吗

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齐红老师 解答 2024-03-28 18:01

放那个特别纳税调整应税所得,可以

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快账用户9163 追问 2024-03-28 22:14

老师,那这个会涉及到滞纳金吗

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齐红老师 解答 2024-03-29 09:20

这个不会涉及到滞纳金

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相关问题讨论
可以更正以前年度企业所得税汇算
2024-03-28
你好!不可以!以前年度的只能去以前年度调整。
2024-03-28
您好 不是的 是收入的0.5%跟实际发生的60% 哪个低就按哪个扣除
2022-04-25
你好 纳税调整明细表扣除项目 招待费第三行 账载金额
2022-05-25
你好,同学。 不行的喔。
2022-07-11
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