同学,你好 1月 借:生产成本 贷:应付账款 2月 借:应付账款 贷:银行存款 3月 借:生产成本 负数 贷:应付账款 负数 借:生产成本 贷:应付账款

老师,我三月份暂估的成本,六月份收到发票怎么做会计分录
老师,9月份预付款项未收到发票,分录录的借预付账款贷银行存款。10月份收到9月已付款项成本票,应该如何录分录
公司三月份购进货物,付了货款,货也收到了。但是六月才开发票,发票日期是开六月份的,这样三月份要怎样入账,怎样做分录?六月份收到发票要怎么做分录?
老师您好,在一月份发生业务收到药品,发票金额9600元后,未付款。 二月份银行存款支付药品款9600元。 四月发生药品退货,收到6400元的退货发票。 请问老师这三笔会计分录怎么写?
1月份第三方服务费,但发票在2月份开的,现在没收入,这个成本怎么写分录??
老师 咨询个问题 我账上工资贷方累计46500 借方37300 ,个税申报金额37300 那么我汇算清缴时,账载金额 实际发生额,税收金额填写什么数?还有残保金按照哪个填写?多谢
老师公司买的车现在车已报废然后去年买的保险然后今年车报废之后卖掉了保险费用可以退回公司这比保险费用该如何入账
不是外综服企业,帮客户代理出口退税,如果税务查到会是什么结果,会不会连同客户一起处罚?
老师,我们是一般纳税人,建筑单位,去年做的劳务,今年可以开3个点劳务票吗
老师好,请问采购未开票数据减去销售未开票数据等于什么呢
老师请教一下,工程公司给拆迁居民送的冻品礼盒这个入到哪个科目呀
老师,个税汇算清缴,那个年终奖选择单独计税,年终奖的税率会变么
老师,您好。当企业差不多属于歇业状态,没收入,固定资产折旧该怎么办,还有房租还按月摊销吗
@朴老师,我想问下我们公司采取私车公用的方式,按照公里数给员工报销费用,有私车公用制度,也有私车公用协议,有配套的私车公用的报销单据,这个单据可以这样来报销么 ,可以税前扣除么?请问有税收政策对这块有文件么?
请问,4月申报第一季度企业所得税时,申报应交所得税1200元,并已缴费,7月更正申报第一季度企业所得税,应交税费为0。此种情况,后续该如何处理?
3月收到发票的数额与实际数额一致也是需要充回的吗
是一般纳税人有税费,这个装卸搬运费
1.2.3月的摘要怎么写,
同学,你好 3月收到发票的数额与实际数额一致也是需要充回的吗 需要冲回