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老师你好,我单位是运输公司,自有车辆50余台,成本里面修理费是大项,今年新规定,我公司跟所有修理厂均定时结账。 现在修理厂将自记清单送回我公司。发票未开。我公司款项未支付。请问在仅有的白条基础上如何处理账务。分录怎么做

老师你好,我单位是运输公司,自有车辆50余台,成本里面修理费是大项,今年新规定,我公司跟所有修理厂均定时结账。  现在修理厂将自记清单送回我公司。发票未开。我公司款项未支付。请问在仅有的白条基础上如何处理账务。分录怎么做
2024-03-29 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-29 10:49

你好,暂估费用。 借:成本项目 贷:应付账款-暂估 待开来发票,再冲减上述分录,正常入账即可

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快账用户6782 追问 2024-03-29 10:51

那到时候对方开过来发票,比如提供的服务是5000元,给我们开过来8000元的,我们也只给打5000元 ,那时候怎么做账

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齐红老师 解答 2024-03-29 10:53

你好,据实入账5000元费用。

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快账用户6782 追问 2024-03-29 10:55

是的 但是对方可能不想老是开发票,想一次性开一个整数。然后产生清单 就补发票差额

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齐红老师 解答 2024-03-29 10:59

你好!那可以挂起来。比如上述例子 发票来后,冲完暂估 借:成本5000        其他应付款-XX公司发票3000 贷:银行5000        应付账款-XX公司3000 这样比较乱,不建议这样开发票

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快账用户6782 追问 2024-03-29 11:01

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-29 11:02

不客气,祝工作顺利

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你好,暂估费用。 借:成本项目 贷:应付账款-暂估 待开来发票,再冲减上述分录,正常入账即可
2024-03-29
您的理解基本正确。关键点在于: 1. 租赁合同 是基础,但无发票可能影响税前扣除。 2. 收条 可临时记录,但不支持税前扣除。 3. 无发票支付 时入账,汇算清缴需调整。 4. 未实际支付 租金的员工,暂不处理。 建议:确保合法合规操作,寻求专业税务咨询,以防潜在风险。
2024-09-13
你好你的问题具体是什么
2022-01-15
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