咨询
Q

老师你好,我单位是运输公司,自有车辆50余台,成本里面修理费是大项,今年新规定,我公司跟所有修理厂均定时结账。 现在修理厂将自记清单送回我公司。发票未开。我公司款项未支付。请问在仅有的白条基础上如何处理账务。分录怎么做

老师你好,我单位是运输公司,自有车辆50余台,成本里面修理费是大项,今年新规定,我公司跟所有修理厂均定时结账。  现在修理厂将自记清单送回我公司。发票未开。我公司款项未支付。请问在仅有的白条基础上如何处理账务。分录怎么做
2024-03-29 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-29 10:49

你好,暂估费用。 借:成本项目 贷:应付账款-暂估 待开来发票,再冲减上述分录,正常入账即可

头像
快账用户6782 追问 2024-03-29 10:51

那到时候对方开过来发票,比如提供的服务是5000元,给我们开过来8000元的,我们也只给打5000元 ,那时候怎么做账

头像
齐红老师 解答 2024-03-29 10:53

你好,据实入账5000元费用。

头像
快账用户6782 追问 2024-03-29 10:55

是的 但是对方可能不想老是开发票,想一次性开一个整数。然后产生清单 就补发票差额

头像
齐红老师 解答 2024-03-29 10:59

你好!那可以挂起来。比如上述例子 发票来后,冲完暂估 借:成本5000        其他应付款-XX公司发票3000 贷:银行5000        应付账款-XX公司3000 这样比较乱,不建议这样开发票

头像
快账用户6782 追问 2024-03-29 11:01

好的 谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-03-29 11:02

不客气,祝工作顺利

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,暂估费用。 借:成本项目 贷:应付账款-暂估 待开来发票,再冲减上述分录,正常入账即可
2024-03-29
你好同学,你这样账务处理是没有错的,但是这个资产已经不在你公司了,这是虚抵,没有别的处理方式,你只能把固定资产慢慢摊销。你这个预收账款不是应该消掉了吗,付款的时候应该冲预收账款
2021-12-09
同学你好 这个可以的
2021-12-10
你好,你们不知情也给付了相应对价是可以认定为善意的 只是联系不上,那发票是否有问题呢,如果没有的话不用做什么,发票有问题你们就在本月进项转出和成本红冲
2021-11-21
你好同学发票可以补,资产也是对的同学新东西来了用发票入,没发票别入就好了同学你的资产分录是对的同学同学没错
2021-01-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×