您好!是你们收拆迁费的钱?

老师,我们是房地产开发公司,请问一下现在有好几笔款项都是拆迁户来交到公司的(注明:这些款项都是公司给这些拆迁户的优惠价格,95平方以下的按3300元,95—100平方以内按3960元,100平方以上按房产开发后销售的市价来补差额,老板说先让这些拆迁户将款项交到公司)请问一下这怎么写内账分录?
您好老师~我们公司和对方签的合同中,有一项是原有设备拆除的人工费,我们应该给对方开什么类别的发票啊?对方让我们给开货物类的,能这样开吗?
老师我们是劳务公司经营范围里有装饰装修工程,然后我们接了一个装修拆迁房的活,我们要给甲方开建筑服务-工程款,这种情况人工我们又让别人弄了,那人工对方要给我们开劳务费发票,大项要开在什么里面呢
老师好,请问房地产开发公司土地增值税清算时,我们有商铺是拆迁户,原来拆迁户有商铺无证的,我们拆迁协议是把无证拆迁户我们换有证商铺给对方,面积按原来无证的面积换,这样我们开发公司无需在支付拆迁款给对方,总之是商铺换商铺,面积不能超过原来面积,超过部分对方补款给开发公司,现在已经在清算了,税局说按视同销售,这个明白,但是关于视同销售单价怎么定?有相关文件吗?
问下我单位是建筑业的,今年中了一个拆迁项目,甲方把那些需要拆除的房子评估好残值后,需要我们来拆除,我们付钱给甲方该拆除的残值款,拆下的废料归我们所有,同时甲方会将残值成交价开发票给我公司,发票税率是多少,开票内容是什么,我们收到发票该怎么做会计分录,我们销售拆下的废料按照什么开发票给废品回收公司,非常感谢
老师电子发票没有原件,有查到的截图可以打印入账吗,不像全电发票可以下载,电子发票下载不了
老师 我想问下 我公司有实际有两个公司 ,有个员工从一个公司调到另一个公司 但是社保还没有转过来 还再旧的公司 ,但是工资这个月开始在新公司发放了,这两个公司我该怎么做工资表呢
老师,您好,9个自行开发的软著,资本化支出都是做一起的,那怎么确定每一个软著的价值呢,怎么入账每一个软著的金额
老师,支付房租是挂应付账款还是其他应付款
老师,我们公司负责帮A公司采购车辆,我们有采购渠道,A公司先打款给我们,然后我们去找B公司采车,采完先上我们公司牌照,B开进项票给我们,然后我们在开销项票给A,因为卖价肯定要比进价高,但我们只挣服务费不挣销售差价,这个销售差价我们需要退还给A,那么这部分退还的差价我们要开票吗?如果开票,开什么项目比较合适?还有我们会在差价里扣下我们的服务费,这种操作模式是否合理?正确操作您有什么建议吗?谢谢
我有点固定资产的问题
老师,我这边是事业单位学校的账,现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元,做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万,但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元,而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万(贷方),调到其他应收款_借款5万(借方),负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万,而借款后面2014年归还,现在一直就挂着10万了,这种怎么调?
本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的?
老师,接手一家代理记账公司的账,2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做,小规模装修公司,我接手之后,该补上这个流水,还是不补?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公,应收租金是2600,租客修理空调400块钱在租金中抵减,实收租金2200,我司账务处理跟涉税处理怎么做?
我们是施工的,先垫付拆迁款给被拆迁的居民,得开出来发票甲方才能给我们钱,我先问问这个发票怎么开呀
说是属于土地征拆,没接触过不知道去哪开发票啥的,怎么个流程
您好!你们垫钱,不需要开具发票,这个钱不是给居民的吗?不由你们来开具发票,也不由甲方来开具发票呀,你们和甲方都是付款方不是吗
对的,老师,签合同就行是吗
您好!是的,你们签订一个代付的合同就行,这样对方把钱给你们就可以了,你们平掉往来就好了