你好,一般看余额表是平的他都没问题,
老师你好,金蝶软件首次使用,上个月已经结转完了,入这个月的凭证,日期为什么还是上个月的呢?怎么操作才能自动生成这个月呢
您好,老师,我之前做的固定资产折旧额是221.90,现在录入财务软件固定资产卡片那自动生成折旧额是221.89,我为了能和以前的折旧额对得上,手动将它改成了221.90,从3月份开始用金蝶软件自动生成凭证,它到时自动生成折旧额是221.89,这没有影响的吧?
老师 我之前录了资产卡片 然后分录是我自己手动填的分录 但是这个软件要自动生成凭证固定资产和账上才会对 所以导致数据不对 有的已经跨年了 这种要怎么处理呀
老师你好 金蝶KIs私有云专业版软件,财务软件,我们是刚买的,有报表分析模块,这个每个月报表不是自动生成吗,前期还需要设置公式才能出报表
老师好!月底凭证已经做完,我怎么核对我的账是否有问题呢?我这个软件是金蝶云星辰专业版,凭证自动生成之后报表都是自动生成的
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
老师帮我看看呗
我看这张表是平的,应该没啥问题。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。