借管理费用或是库存商品等 贷应付账款。

#提问#支付款当时没收到发票,2个月后收到的,分录怎么写,实际支付款的时候分录是,借 管理费,贷 银行,收到发票不知道怎么做分录了,麻烦老师给写一下
老师,麻烦问一下我们单位收到其他单位给我们单位开具的劳务费专票,但钱我单位还没有付给他们,这个应该怎么做分录,最后怎么结转
麻烦给我看下,给我标记下,哪个是智联这家公司,付款,但是没有收到发票的,我不会看
付款是23年付的,发票是23年开具的,但是24年3月才收到的金额是50000普票,应该怎么做会计分录,麻烦老师说具体一些,我在24年应该怎么做会计分录
麻烦问一下,收到个人给公司代开的发票,但是没有付款,会计分录应该怎么做?
可以做其他应付款吗?
可以的,可以这么做的。
做的这个算费用吗?意思是如果我这个月收入是100万,发票是50万,按这个科目做的话, 这个能抵扣费用吗?就是少交企业所得税?
我不知道他给你开的是什么业务,你这个是用在哪里的。
我们是物业公司,个人(公司的总经理),我们租的她的车,她给我们代开的发票租车发票,但是没有付款,
就是按您说的这个科目做的话,如果在没有发生其他业务的情况下,只有个收入100万,这个发票50万,我想问一下能少交企业所得税吗?
借管理费用带其他应付款
就是如果这个发票不做账的话,收入是100万,要按这个交税,现在有这50万发票,没付款,按这个科目做的话,会不会少企业所得税,就是这个意思?
这下表达清楚了没?
对的,你只要增加了管理费用就会的呀。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。