取得专票当普票用勾选系统点勾选不抵扣就行了。
老师好!房地产企业一直没开发项目也没收入,明年准备开发有了收入是不是必须就成为一般纳税人,现在应该多做一些合理费用,所取得发票必须是专票?在没成为一般纳税人取得的专票如果明年成为一般纳税人后这些专票能抵扣吗?
旅游业,一般纳税人,定制带有本公司logo的旅行包全部发放给客户,所取得的普通发票可以差额征收作为销项税额抵减吗
老师,我们是生活旅游服务一般纳税人,实行差额征税,进项加计抵减15%,针对取得门票进项是专票的,含税成本可以扣减销售额,进项还能加计抵减吗,比如取得进项106,成本100,进项6,106扣减了销售额,6抵了进项,还能加计抵减吗?谢谢老师
老师,我们是旅游服务业一般纳税人,实行差额征税,购进固定资产取得的进项专票,业务人员出差取得的住宿专票,进项可以抵扣吗?谢谢老师
是收入减成本差额征收增值税吗,扣除项目成本,上面说的是 差额征收吗,一般纳税人小规模成本发票没有专普票要求吧,如果专票按不含税成本扣除吗
企业所得税纳税申报第9行与9.1行数据怎么填?9.1行填的是不含税预收款金额吧
老师,海关年检在哪个系统做的
老师我第一个季度超过30万了,我直接写的应交增值税,但是我季末没有结转到未交增值税,附加税也没有计提。这个季度增值税也没有结转到未交增值税当中,但是附加税计提了。这样可以吗?前一个季度的附加税没有计提可以吗,是在本季度直接缴纳做账了。
老师,我想问一下,付供应商的款少付了5毛钱,客户开专票多开了5毛钱,有影响吗
这种情况是不用纳税申报吗?
公司装修展厅产生的保洁人工费怎么入账 计入销售费用还是管理费用
老师,你好,我是简易征收,应税局要求,在今年二季度预缴了1500万收入的增值税,当季按此收入也把附加税及印花税一并都计提申报缴纳了,之后这几个月我都是按当期真实的开票收入做未开票收入红冲,附加税和印花税因为之前也是按那个金额缴纳过了,所以想问一下,我现在后悔后面印花税按0申报没问题吧,等我的收入超过了之前的,我再按多出部分申报,对吗?
请问调账之后 季度报表和每个月增值税报表都需要去税务局修改吗?还是只需要去修改增值税报表?
老师,您好!请问老师一个问题 商贸公司开啤酒发票跟制造业企业的税收编码一样吗? 谢谢老师指导!
老师,我发现公司的电子税务局“未申报查询”中有2021年一季度的记录。需要去线下补录吗?
要想简单,那就取得普票最好了。