你好,是需要从营业外收入 调整到 其他应付款的意思?

23年的生育津贴发放下来的时候入营业外收入了,现在24年要怎么更正呢,23年的汇算清缴要怎么调整呢
老师23年成本已经入账了,但24年汇算清缴的时候才发现,这个要怎么调整账务
23年在做22年的汇算清缴的时候,交了200元的所得税,24年发现22年的汇算清缴有个商业保险不应该调增,前几天我更正了,就退税了,请问我会计分录怎么写呢?我们是小规模纳税人
老师您好,23年做22汇算清缴的时候,有一笔22年100万的推广费发票没有收到,所以在做22年汇算清缴的时候没有入账,然后23年6月份收到了这张发票,做了以前年度损益调整,今年做汇算清缴是要怎么做呢
23年底主营业务收入是20万,现在汇算清缴发现23年年底的收入应该是24万,那我现在需要怎么处理
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不是,需要冲减管理费用
你好,收到的生育津贴,没有冲减费用的做法啊
百度上是这样子做的啊,那要怎么做账呢
你好,百度的内容不一定都对。 之前发放工资的时候,借:其他应收款,贷:银行存款 收到生育津贴发放下来的时候,借:银行存款,贷:其他应收款
我们公司的生育津贴是不给员工的,因为休产假期间都是正常发工资的
你好,生育津贴是不给员工的,那就是计入营业外收入,现在24年也就不需要做更正,不需要调整了