同学您好! 一般纳税人月末没有收到进项发票时,不可以对进项增值税进行暂估。企业应对库存商品做估值入库,待后期发票验资后再结转入账。但请注意,暂估的进项税额不得抵扣,必须在实际取得发票后才能进行申报抵扣。
老师您好,一般纳税人当月进项票开不来可以先暂估,下个月票来再抵扣增值税吗
老师好!请问一般纳税人当月有销项和进项,但没有要缴纳的增值税,请问销项和进项要做结转吗
一般纳税人开出发票两万 材料已收进项票下月才开, 前期装修发票进项9万,请问可以不交增值税吗,所得税暂估的话必须要交点吗
请问老师进项票没有开来,可以暂估开销项发票出去吗?
请问老师,一般纳税人的暂估入库,商品的进项税额可以暂估吗
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?