借,利润分配,未分配利润,贷,其他应付款某某

每月从员工工资里扣除宿舍租金200计提工资的时候 借:应付职工薪酬 200 贷:其他应付款-某人200 付给房东租金 借:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 贷:银行存款 1000 收到发票 借:管理费用 1000 贷:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 这个账务现在不平了,怎么修正呢 求教老师
@老师朋友们:今天有房东过来给公司开票,合同签订了两年,但只支付一年房租,他因为从外地回来一次不容易,所以就到税务局开了两年的发票,一张,那请问老师这种情况怎么做账呀?多开的下一年的房租金额怎么做账务处理?年度汇算还得调增对吧。
请问老师,去年支付房东的一个月房租因为没有收到房东开具的房租发票,现在一直挂着“其他应付款-某某”这种情况要怎么处理呀?
老师,公司是租的房子,租金由某个股东的老婆微信付款了,这个怎么做账哦?房租是没发票的,只有租赁合同 ,一个对方收款的收据,收据还写错了名字。借:其他应收款--押金,贷:其他应付款--股东老婆, 借:预付账款--房租,借:其他应付款--股东老婆,借:管理费用--开办费,贷:预付账款--房租,可以这样做账吗?
请问给公司员工租的房子,款已打给房东,但是房东说没有房产证不能代开发票,这种情况怎么处理啊? 直接付款的时候做借预付贷银行,发票收不到还能分摊每月入费用吗?
你好老师,出口物流服务费,计入服务费还是外销成本合适
老师,法人能个人转进公司账户50万吗,有好几个公司。
老师,残保金是看一年平均人数吗
老师你好怎样注时农民专业合作社
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师去年的发票,我现在才入账,怎么做账啊
老师,已经认证的发票又红冲了从新开具金额一样,我月初申报增值税申报表时候进项税额转出有数据了。就是我增值税账务处理的时候,我借销项税额,10万,我贷方进项税额11万,差异一万就是进项税额转出的那个金额,所以我借方还要写什么科目
2025年12月开具的个人普票,2026年1月跨年红冲, 分录怎么做?做反分录还是别的?
请问exw成交方式下的单证备案,需要备案哪些资料,需要注意的细节点有哪些
老师,购高压配件分录怎么做
数电发票(通行费发票) 可抵扣增值税吗
去年的那个月房租就不入管理费用了是吧老师?
你好,对的是的,是这么做的。
老师 摘要和分录这样写可以吗?
可以的,可以这么做的