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以前年度减免增值税没有结转怎么写分录

2024-03-30 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-30 16:32

同学您好,之前的账是怎样做的

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快账用户4107 追问 2024-03-30 16:52

借:应交税金-增值税减免税款 贷:现金

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齐红老师 解答 2024-03-30 16:54

同学您好,借:现金贷:利润分配-未分配利润

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快账用户4107 追问 2024-03-30 16:56

小规模减免增值税 借:应交税金-应交增值税 贷:营业外收入 借:现金贷:利润分配-未分配利润 是这样的吗

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齐红老师 解答 2024-03-30 16:58

同学您好,学员您好,是的,对的

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快账用户4107 追问 2024-03-30 17:10

问题是减免税还在应该怎么处理??

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齐红老师 解答 2024-03-30 17:13

同学您好,借应交税费-未交增值税,贷应交税金-减免税款

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快账用户4107 追问 2024-03-30 17:20

借:应交税金-增值税减免税款 贷:现金 借应交税费-未交增值税,贷应交税金-减免税款 借:现金贷:利润分配-未分配利润 是这样吗?未交增值税又怎么结账呢

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齐红老师 解答 2024-03-30 17:24

同学您好, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月报税时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税金-减免税款7

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快账用户4107 追问 2024-03-30 18:25

借:应交税金-增值税减免税款 贷:现金 可是我原来是这样出的凭证,麻烦告诉我跨年应该怎么结账,麻烦告诉我凭证怎么出[捂脸]不太明白[抱拳][抱拳] 可以发给我全部分录吗[握手][握手]

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齐红老师 解答 2024-03-30 18:27

这个现金是怎么来的呢?

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快账用户4107 追问 2024-03-30 19:51

原来做错了老师

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齐红老师 解答 2024-03-30 19:52

要冲错的借:现金贷:利润分配-未分配利润

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同学您好,之前的账是怎样做的
2024-03-30
你好,是哪个方面减免税小规模?一年都没有结转吗?具体金额多少
2021-08-20
你好 借 应交税费-应交增值税 贷营业外收入
2022-01-12
您好,月度结转的哦,就没有季度和年度结转了 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2024-07-02
你好,是可以这样处理的 
2021-03-30
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