你好 收入*13%-75000)/收入=2.65% 求不含税收入=724637.68

老师,用已经知道的进项税额怎么计算能开多少销项发票,比如进项税额有40万,销项税率是9个点,怎么计算
老师,我们是一般纳税人,我们的税负率是多少,这个月我们要结账四十万进来,给别人开专票销项出去,我们需要怎么节税呢?
老师,我们是一般纳税人,我们的税负率是多少,这个月我们要结账四十万进来,给别人开专票销项出去,我们需要怎么节税呢?
老师销售收入=进项税额/(税率—税负率) 那月初一般老板问我们这个月可以开多少票是怎么计算呢?这个公式是得已知进项税额,那月初我们并不知道我们会收到多少进项,那怎么求月初老板问的这个月可以开多少票呢?
老师,怎么计算出我本月可以开多少销项发票呢?目前手上有进项发票50万元,增值税专用发票,税费是13%
员工因工伤辞职,公司赔付的一次性就业补助金、住院期间的护理费和伙食费,合计2万五,是否需要申报缴纳个税?
老师好,我是个人 开票了100万 没有任何成本发票 那这个生产所得税要交多少的 有没有计算表
我给客户支付了4000货款 然后票就收到3999 那这1块差异怎么做账
老师,公司2022年和2023年计提的工资,发放工资时少发了,合计有3600元,现在做汇算清缴工资需要补调增吗?
刚接前提是财务的账,发现情况是,开票时,做应交税费-销项税额,收到发票时做,应交税费-进项税额,月未没有结转未交增值税科目,到次月时交增值税时,做一笔分录是,借:应交税费- 已交税金,贷:银行存款,这样做能行吗?
企业所得税汇算清缴里面的高新技术是说贴息还是高新技术的什么?
老师,您好我家是内帐,卖了4台缝纫机置换了了4台新的,补付1万元,但是卖的4台旧缝纫机原来没有计入固定资产,我可不可以这样做分录,借:固定资产12000元 贷: 营业外收入 2000元 银行存款1万元
怎样找到刚才提问过的老师再次提问
老师,小企业会计准则下收到以前年度的附加税退税怎么做账务处理?
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思
老师,不含税收入是怎么计算出来的呢?
收入*13%-75000)/收入=2.65% 这个公式 解方程 收入*(13%-2.65%)=75000 收入=75000/10.35%
好的,谢谢老师!
不用客气 周末愉快