你好可以可以这么做的
老师,假如23年的年终奖在2024年2月才发放,那这个年终奖在23年汇算清缴时23年应如何做账才能税前扣除
老师,我们公司员工,23年的年终奖,我听刘洪伟老师的关账课,说23年的年终奖可以单独算个税,那我们24年1月份发12月份的工资,是要把,如果老板需要用钱就要把这个年终奖,1月份给他发了,24年年终奖就并入工资算个税了可对?不可以单独计算算个税,可对啊,课是回放的课
你好,老师。请问下员工2月份发了2023年的年终奖,员工的个人所得税我是不是可以在5月份等汇算清缴时再报员工年终奖的?
老师你好,请问员工23年的年终奖,是24年2月份发的,那他们个税汇算时候能汇算到奖金这一笔么?
你好!老师,我们是小规模纳税人,请问23年的年终奖金在24年2月份时发,现在可以并到24年4月份的工资里去申报吗?
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
具体要怎么操作呢
就是现在汇算,能汇算到那边年终奖是么?
你好 你几月份申报的个税 单独申报的年终奖吗
对的,单独计税做的奖金
年终奖是23年的,但是是24年2月发放,3月申报的
23年汇算的话,能汇算到这笔么?还是说记入了下一年度?
明年汇算清缴才能操作 综合所得税汇算清缴,里面下一步就有提示 合并综合所得选择这个
就是这次的汇算,只能汇算在23年申报的,这么理解对不
对的 是这个意思的
明白了,谢谢老师
不用客气 周末愉快
郭老师你好,有个其他问题想要请教您。关于住宿费开来专票能否抵扣是不是要看这张片的费用类型来具体区分?并不是都不能抵扣是么?
看不出来 要看业务 出差的可以 福利费招待费的不行
如果是招待费的话,不能抵扣,全额做费用,那勾选那边是怎么操作呢?勾选不抵扣?还是勾选抵扣做进项转出?这两个分不太清楚
选择不抵扣勾选你直接加税合计做帐,或者是你认证之后再进项转出都行,这两个自己选择 第一种方便
明白了老师,如果电子税局做了进项转出,那做账也得做进项转出咯?是这意思呀?虽然对结果是不影响的
对的 是这个意思的