借:应交税费-应交税费-销 贷:应交税费-应交增值税-进 应交税费-应交增值税-转出应交增值税

我公司是房地产公司,前期有预缴增值税,本期开具销售发票,有应交增值税,但是小于前期预缴增值税,直接抵减了,增值税抵减了,附加税也抵减了,只交了水利建设基金,请问会计分录怎么做? 哈当时预交增值税时,附加税没有预交,是后来预交土地增值税才预交了附加税
老师您好,我们公司之前有预缴税款留抵,在未交增值税的借方有余额,这次我用预缴的增值税抵扣了一部分销项税,我还需要做分录把未交增值税转出来吗?
房地产企业,增值税前期都是按预收款计算预缴的增值税,但现在要注销了,进项税留抵还有很多。前期预缴的也有一部分没有抵减,那这部分留抵的进项税和多交的增值税能申请退税吗?
房地产企业预交增值税,认证了进项票直接抵预交增值税了,会计分录记借应交税费预交增值税代应交税费进项吗
房地产企业预交增值税,认证了进项票直接抵预交增值税了,会计分录记借应交税费预交增值税代应交税费进项吗
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
然后借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-预缴增值税
开了发票有交的增值税10元,其中:进项税抵了2元,已经预缴增值税抵了3元,增值税交了5元,会计分录怎么写
借:应交税费-应交税费-销10 贷:应交税费-应交增值税-进2 应交税费-应交增值税-转出应交增值税8
然后借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税8 贷:应交税费-未交增值税8
借:应交税费-未交增值税3 贷:应交税费-预缴增值税3
借:应交税费-未交增值税5 贷:银行存款5