你好,不是差额交税的,这里不用填写。

老师我们是小规模纳税人,开具了一部分1%专票,这个本期发生的额需要填吗
老师:我们公司是小规模纳税人,支付了一笔认证费(含税价5300元。税率是6%)对方给我们开具的是专票。那我们需要专票吗?我觉得我们是小规模纳税人根本不需要专票。不知老板咋谈的
老师,我们是小规模纳税人,开具了普票跟专票,已知图一的数据,图二我需要怎么填这个表?
老师,我们是小规模纳税人,开具了普票跟专票,已知图一的数据,图二我需要怎么填这个表?
老师,我们是小规模纳税人,本季度开了普票和专票,怎么填报增值税报表?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
你看一下你提交保存的时候能保存申报了吧。
老师,不行,自动保存就出现这个提示
好,出现了什么提示的。
“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”的值不能为空
你好,附表2,第二个直接不要填写。
老师,我直接按系统生成的填写不行,全部删除了也是不行的
好,删除之后出现什么提示,这个表格打开保存。
一样的是“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”的值不能为空
你好,第2列和第3列你不要填写。l
你这个不是差额交税的,不要填写这里面。
老师,我已经删除了,还是不行
好,你只填写专票的,不要填写普票。这个销售额第5列。
还是一样的老师
好,重新保存主表,然后再保存这个表格,出现提示截图,截图提示截图你填写的。
出现一样的提示
不对呀,怎么和你主表出来的那个销售额专票不一样?
依然如此
同学,你没有修改。你第一行的专票的这一个是61000多,然后你这个表格里面填写的是62000多。
老师,这个表让填全部含税收入,第一页的是不含税收入
同学,你看清楚了,第8列是不含税的。