你好,那个收入是按不含税填报
老师小规模开的专票是按1%开的,那么报表中专票的不含税收入是按1%填写还是3%的填写?就是第栏次
老师,小规模季度没超过30万,在申报增值税时,普票销售额填写在10栏小微企业免税销售额,按销售额的3%填写在20栏本期小微企业免税额,是这样吗?
老师,我是小规模纳税人,本季度收入不超30万,未开具发票!填申报表时,第19栏本期免税额系统自动按3%算的,为什么不按1%算呢
老师,未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免),上期未开票的在本期又开票了,本季度收入超过30万了,小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏,(按开票金额报本月收入大于实际收入,按实际收入这部分税又没有缴到),该怎么申报?
老师好!小规模季度普票没有超过30万,免税收入这栏按开票的1%填写,那免税税额又是按3%自动生成的,那报表上的收入按开票的价税合计填写,还是按申报表上填写
新增应收科目,导致应收的其他科目用不了,也删除不了新增科目
老师,开发票时的发票编码在哪查呀
老师,个体工商户的经营所得税也是三个月申报一次吧?然后是不是跟申报员工个人所得税一样,都在自然人扣缴客户端里面的
老师,我们公司有一个持股平台是有限合伙企业,现在我们股东要求折价回购股权,签的协议是股东把股权全部转让给合伙企业,合伙企业支付转让价款,但是我们这个合伙企业没有资金,是我们公司把款转到合伙企业,还是直接把款转给股东?应该怎么处理呢?不同办法的会计处理是怎么样?要确保合规
这一笔主营业务收入已经超过10万了,季度余额表也超过30万了为什么要减免增值税呢
民营医院开展护士节费用报销餐费,水果这种可以吗?
民营医院邀请院外医生开展医疗技术支持工作,这种是怎么合规处理?
你好,请问增值税即征即退企业开发票的时候软件可以直接写在备注栏吗,不开在票面上 符合规定申请退税吗
老师,速达是什么软件,好用吗?
老师,请教你一下。2025年1-3月我们预付了10万的电话,其中这个电费一部分买电出去了。4月我们开了买电的发票5万,剩下5万是属于我们的成本。之前的账是做了预付款10万。那么4月的账,这个我们应该怎么出会计分录呢