对的是的,需要算,只要你购入的就需要算,不管有没有抵扣。
老师,你好,进项的不含税金额是不是也要算到印花税计税金额里面
老师,请问购销合同金额和实际结算金额不一致,我按哪个来计算缴纳印花税呢(印花税还没有贴花)?然后购销合同购买方和销售方都要缴纳印花税吗
老师我公司是医药公司,印花税计算=[主营业务收入(销项不含税金额)+进项发票不含税金额]*0.7*0.0003请问老师这是按照什么计算印花税?印花税有的是按照合同,但这个我不明白是按什么计算的
印花税怎么计算呀,我们这个是0.0003,是我们卖出去和买进来都要交印花税吗,,意思是销项和进项票的不含税金额相加起来✘0.0003是吗
老师你好,印花税按照购进和销售不含税金额算印花税?请问老师购进待认证要不要算不算到印花税里面去呀?意思说抵扣算印花税,没抵扣算不算印花税呀?急急
老师我们公司刚在银行开户,然后有一笔银行支出显示是转账兑出是什么意思,怎么做账
老师请教下6月份收申请以前23年度增值税及税金的退税,要怎么写分录呢(23年做增值税及税金申报并缴费,后期税局发现我申报数据有误,让更正的),今年6月份我就申请退税的
甲方给我们一笔款,暂时没要求我们开发票,然后转给了他要求转的一张个人卡,等他转回给我们再开票,那我这笔款应该计入预收账款,还是其他应付款
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税?
你好,房产税的计税依据是什么,我们单位没有土地证也没有房产证,但账上的固定资产有2100万,但我们主要是田径场,游泳馆,篮球场,出租的是看台下的店面房,一年租金也就80万,我们国税里报的是固定资产的2100万,缴税时采集的是100万,这个要怎么处理
老师我这电子税务局本期应申报为什么是”暂无数据”
小规模公司开10万发票没有成本票,要收多少税点合适?
老师请问一下进项发票加工劳务,需要申报印花税吗?
老师好,请问下出现这种情况是报还是不报呢?
离职补偿金,免税,个税申报操作步骤
老师,你意思说不管抵扣不抵扣都要算印花税,是么?
是的对的,是这个意思的。
老师,印花税是指的不含税的
哦,大部分是按照不含税的。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。
老师,还问一下,我们厂建房,在建工程发票也要交印花税么?
啊,对的需要缴纳的。
好的,感谢老师及时回复!
不用客气 工作愉快