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朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师,是这个表,我第一次申报,请老师指点。我申报后看了下,销项-进项=应交增值税 金额是对的,这个红框里面的数,我每月需要核对吗?是什么意思
你好,是的,是需要核对的。 跟你在申报之前计算的金额核对
红框里面和哪里核对?
你好,和你实际的进项与销项的差额来
红框里面是期末未缴数,对不上啊
你好!你的销项有多少,进项有多少
销项:16483.71 进项:15820.83
你好!还有没有其他抵扣项目?
没有了啊,老师
你好!你这个是第30行填错了。
老师。30行的数也没错啊,我上月是交了5034.19的增值税
,那就是你之前有月份填错了。,那就是你之前有月份填错了
老师,这个有影响吗?需要怎么调整
你好,其实影响不大。30行的那个数据填22265.49这个数据。
但是,我们自己改不了啊,老师,都是系统自己带出来的,
你好, 30行是可以自己填的。
我自己改一下吗?老师
你好!是的,自己改一下就好