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老师 咨询一下问题 我们公司固定资产有个车入账价值11万,累计折旧100145.83,现在转让了0元,我需要怎么做账务处理呢

2024-04-01 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-01 15:44

同学您好,借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产 借:借:营业外支出, 贷:固定资 产清理

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同学您好,借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产 借:借:营业外支出, 贷:固定资 产清理
2024-04-01
你好; 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产 。 借 银行存款贷营业外收入-资产处置损益; 应交税费-应交增值税。    固定资产清理余额转资产处置损益科目去  
2021-12-27
在该业务中,24 年 11 月转让小汽车时已收到了全部款项,即银行存款 18000 元和库存现金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不应再做 “借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 58000;贷:固定资产清理 58000” 的备查分录,因为实际没有形成应收账款。 如果之前误做了该备查分录,要将 “应收账款” 平账的话,可以做如下分录进行冲销: 借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 -58000 贷:固定资产清理 -58000 该分录以红字冲销的方式将错误记录的应收账款和固定资产清理进行了更正,使得账目回归到正确的状态,即不体现这笔不存在的应收账款。
2025-01-13
清理残值 借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 抵账 借:应付账款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-08-23
借累计折旧292592.2, 固定资产清理15575.22 贷固定资产311504.42 借,应收账款3万, 贷,固定资产清理3万/1.13, 应交税费,应交增值税销项3万/1.13×13%。 这个是按照一般纳税人一般计税的 借固定资产清理3万/1.13-15575.22 贷营业外收入。
2025-08-07
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