同学您好,学员您好,是的,对的同学您好,招待费用的60%与收入的5‰进行比较,以小者为扣除限额差额做调整。
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
老师业务招待费6000年收入80000按多纳税调增业务招待费
收入283789.17,业务招待费947,需要调增调减吗?
老师,业务招待费到底怎么调增啊假如收入7000万,业务招待费32w,要调增多少啊
我去年收入1200万业务招待费是16325.8,请问我业务招待费要调增调减吗?
老师你好,我报8月增值税的时候进项税不够,不能把9月的进项税也勾选上吗?
请问老师,我报税的时候勾选抵扣,只能勾选8月的吗?9月的为啥勾选不了?
老师就是谷物加工,,进一些谷回来打成米,,有时候也会进米打包出去售卖,这种企业是属于什么企业?
个人开具劳务修理修配劳务发票,个税按劳务报酬缴纳还是经营所得缴纳, 这个人办理了营业执照但是没有办理税务登记,属于持续经营
你好老师,公司现在用企业微信收款,可以用企业微信收款明细代替以前手写的收据吗?
老师可转债中权益部分初始计入哪个科目?然后终止可转债权益部分又去哪个科目?
我们中级财管学的那个经济订货公式,实际工作是按这个公式来计算订多少货吗?还是怎么算?
住宿发票进项可能抵扣?
老师好!网上说的9.1号开始,企业要给全部员工买社保,我们到底要不要给员工买?
老师汇票出票人甲 然后承兑人已,然后背书给了丁,在取得后,做出的保证。被保证人是谁呀,我记得之前有一道题说的是如果是承兑后没有交给其他人被保证人是已,交给其他人被保证人是丁
我再确认一下,就是扣掉9795.48要把差额6530.32进行调整对吧?
同学您好,学员您好,是的,对的
那我汇算清缴调增后,账务上要做什么处理?
汇算清缴调增后,您需要进行以下账务处理:首先,确定调增金额,并编制相应的会计凭证,将其计入相关费用科目或个人所得税缴纳科目。然后,更新财务报表,确保余额的准确性。