您好,业务招待费以营业收入的千分之五与业务招待费*60%两者较低者,6000*0.6=3600,80000*0.005=400,这个按400来抵扣
业务招待费的扣除标准,企业本年累计收入:583565.64,业务招待费1790,是用业务招待费的1790*60%=1074,剩下的需要调增交税吗,
老师公司业务招待费比如报销1000元,所得税调增多少钱是按业务招待费的40%调增吗
老师业务招待费6000年收入80000按多纳税调增业务招待费
老师,业务招待费到底怎么调增啊假如收入7000万,业务招待费32w,要调增多少啊
老师,公司第一年没有收入,但有68000的业务招待费,汇算清缴时这招待费要调增多少?
老师请教下,公司24年年度企业所得税汇算清缴要交所得税4813.29元,说明公司2024年度报表是盈利的吗?
老师你好,建筑安装公司,开票,你说项目名称写什么啊
老师,请问我们租别人的厂房,对方不给我们开发票,能不能用发票分割单的
装修公司帮我司垫付了 购买家具的款项 我司能直接转给装修公司吗 ,网银转款备注什么呢
请问老师我们公司注册资本100万,以前年度未计提盈余公积,未分配利润年初加本年累计共4000万,计提盈余公积累计不超注册资本的50%可以不用计提,我们这如果计提就会超过了,是不是就按照100万计提就可以了,不用按照4000万计提了吧
老师 请问一般纳税人这个开票额度是一个月的吗 客户问我为什么不是整数?
老师好,问下A105050表里面的工资薪金支出包括补偿金吗
库存商品计提减值准备做汇算清缴不调增,需要准备什么资料备查。
老师,企业所得税A105050工资薪金那里,张载和实际发生准备填相同金额,那是填计提的还是实际发放的那?
老师 请问发票数量可以有小数点开票吗?
需要调增5600对吗?
是的,就是你说的这个意思