你好,你描述的这个情况,业务招待费调增应纳税所得额=32w—32w*60%
老师公司业务招待费比如报销1000元,所得税调增多少钱是按业务招待费的40%调增吗
请问一下,假如业务招待费调增53000元,调增这部分是要干什么啊?
老师,调增是怎么计算啊,我们只有业务招待费需要调增
老师业务招待费6000年收入80000按多纳税调增业务招待费
老师,业务招待费到底怎么调增啊假如收入7000万,业务招待费32w,要调增多少啊
老师好,外贸企业退税是按月的吗?还是一个月内可以多次退税
实收资本缴纳印花税后,做账可以不计提印花税,直接按实缴后做分录么,借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款
金税四期具体是指什么?
请问老师,在哪里可以审核凭证和结账?谢谢
上个月银行账收到投资款,那印花税什么时候申报
盈利性私立高中试卷费用,怎么做账务处理
你好老师,我想问下这个对垫资没有约定是指没有说明是属于垫资还是工程欠款吗
香港公户转大额居间费到香港个人私户,如何规划税务,谢谢
老师您好,企业之间借款合同需要交印花税吗?还有增值税纳税义务是什么时候?是收到利息再产生吗还是
老师,那个个体户税务注销清算申报预检时提示有个人所得税未申报,但是我查了一下往期都报了啊,会不会是我现在注销还得申报第三季度的所得?