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我单位有个固定资产,现已使用,已经计提折旧了,但是它那个是付多少款开多少票,这个月还有个尾款70000元刚支付,我才知道还有个尾款,这个会计分录怎么做啊?

2024-04-01 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-01 16:16

同学您好,对于已使用的固定资产,本月支付尾款70000元的会计分录,可以这样做:首先,借记“固定资产”科目,反映固定资产价值的增加;然后,贷记“银行存款”或“应付账款”(若之前已挂账)科目,表示款项的支付。请确保根据实际支付方式和前期账务处理情况调整分录。

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同学您好,对于已使用的固定资产,本月支付尾款70000元的会计分录,可以这样做:首先,借记“固定资产”科目,反映固定资产价值的增加;然后,贷记“银行存款”或“应付账款”(若之前已挂账)科目,表示款项的支付。请确保根据实际支付方式和前期账务处理情况调整分录。
2024-04-01
可以暂估转入固定资产,然后计提折旧的
2021-06-09
借固定资产贷应付账款,暂估按照不含税的金额。
2022-09-01
借固定资产贷预付账款。之前的折旧可以补借利润分配未分配利润贷累计折旧。汇算清缴可以纳税调减
2024-06-06
同学你好 内账不用计提折旧的 可以不折旧的 你从开始就做了吗
2024-04-11
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