同学你好 按照这个公式来算 增值税税负率=(销项-进项)/不含税收入
老师 我今年增值税税负缴纳了27万, 不含税销售额111505168,那增值税税负是多少。按照这个销售额 增值税税负低嘛。(营运车销售行业)
大家做账的时候认证进项税额会不会根据行业率去勾选,比如说增值税一定要实际缴纳几个点按行业率来,企业所得税大家都是按什么金额来缴纳的?
大家做账的时候认证进项税额会不会根据行业率去勾选,比如说增值税一定要实际缴纳几个点按行业率来,企业所得税大家都是按什么金额来缴纳的?
老师您好,运输行业主要收入就是收取的运费,那在经营过程中哪些计入主营业务成本,哪些计入费用,怎么区分呢?还有需要缴纳增值税,印花税,所得税,附加税这几种税是吗?就是增值税税负率和所得税税负率大概在多少呢?
老师,由于之前外账会计报税是按有多少进项就抵扣多少,没有一个平稳的税负率,我按全年的应交增值税除以全年的收入可以得出大概的税负率不
我公司从公账支付给对方个人账户,没有发票的支出,对我公司有何影响
老师我个人经营所得税汇算清缴退税的请求被驳回了、不给退100多、退税钱我们不要了、还需要重新申请申报个人经营所得汇算清缴申报表嘛?
请问 建筑企业预缴税款,申报的时候预缴没抵扣完 ,剩余的预缴填在哪一栏
老师我来出发票系统显示增值税普票合计税额是344.29销售合计金额160857.93元,老师因为我们是小规模公司所以我每季度末把增值税销项税额结转到营业外收入,但合计税额是364.02,是因为无票收入的原因吗,这要怎么办多出19.73
老师,如果是劳务派遣差额征税如收入100,成本60,那开具的发票总金额是40是吧,分录是做主营业务收入100,成本60是吧?
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗,实际公司做账
A公司在我司用的水,由我司替他交水费。A公司先打款给我司3000元,后面产生的水费一 一 从这3000元中扣除。怎么做分录
高新技术企业5月买了车供研发人员使用,车30万,打算一次性税前扣除,填a201020,这三十万加计扣除的话,直接一次填到107012可以吗
老师您好,之前会计去年附件税多计提了,计提的是未减半之前的,所以导致应交税费一直有余额。这些余额怎么能清零,如果我今年不计提了等充平再计提能行吗,
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗
老师,那假如我3月收入100万,我算除税负率是2%,是不是我大概就是要交100万乘以2%的税负率,等于1万的增值税,按照这样去勾选进项发票吗?我现在就是不知道每个月要交多少增值税比较合适
对的 是这样计算 2%=(13万-进项)/100万 你算这个进项会算吗
哦,老师,是这样算出来进项发票的,然后算出来进项是多少就多少了,最终得出要交多少税就是多少增值税了是吗?
老师,那收入100万不得交2万的增值税啊?难哦,现在收入一个月几百万,老板都才肯交5000的增值税呢
同学你好 对的 是这样的哦
老师,继续前面那个问题好波?因为那里不能提问了,次数满了,那如果人家过来查账了,发现我们提前抵扣了库存了会罚款吗?还是会怎样?我们是一套账的,只是这里进项提前抵扣了
这个得看税局哦 有的会罚款 进项不能提前抵扣
老师,可是怎么又有人说只要当时拿到的进项又可以抵扣的,而且很多公司为了少交增值税都是提前抵扣的,没有多少家公司是按照真实成本抵扣的,还是说下税务局不查你就没事,一查嗯就要求你按照真实成本抵扣?
同学你好 可以看你们当地税局要求了