同学,你好 二月份申报个税时按多少? 2月所属期是按照2月份实际收到的工资来申报个税的

八月份上了二十六天班 按照一个月三千块的标准发工资的话是多少?
请问个税是按计提月份的申报,还是按发放月份申报?比如三月份工资是四月份发的,申报的时候所属期属于三月份还是四月份?
个人所得税申报是下月申报上月实发数吗?比如一二月份没有发放工资,三月才发放的,那就一二月份都是0申报,三月一次性申报这两个月的工资?还是说虽然没有发,可以按月申报?
请问老师,我二月份的工资,三月25号发放工资,四月份报二月份个税对吗?个税申报系统上四月份报三月份个税,这个三月份个税,实际上是二月份工资对吗?谢谢
老师关于个税申报,比如说三月份发放二月份的工资,然后3月份就申报缴纳二月份的个税,这样对吗?还是说得等下个月才能申报?
新办公司购买厂房900万,法人个人转款,贷款也都还完了,现在厂房发票都已经开出,房本上会显示是公司所有,账务处理是个人借款公司购房,金额较大汇法人私户会有影响吗?有什么风险呢?
你好,老师,第一个问题计提:应收账款坏账准备计提借:信用减值损失 贷:坏账准备。固定资产减值准备借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备。存货跌价借:资产减值损失 贷:存货跌价准备。无形资产减值准备借:资产减值损失 贷:无形资产减值准备,我这几个计提的分录对吗?第2个问题,这些计提后,会影响利润表的利润总额,那这些计提的信用减值损失和资产减值损失在汇算清缴是要调减吗?来增加利润,毕竟这个计提准备只是计提没有实际发生,就比如应收账款只是计提,但还没有真的收不回来了。第3个问题,这几个计提是每月都要计提,还是每年年末计提一次。第4个问题,这些计提是基于什么来进行计提,是基于财务制度吗?
老师,年底结账漏了一笔库存,因为未开来发票,忘记暂估入库,并且已经用完了,也忘了结转成本,1月份人家开来发票,才记起这个事。请问老师在不调表的情况下,有没有好的解决办法
每次公户钱不够付货款 然后都是从私户用周转金方式转入 那如果还的话要备注什么用途从公户转到私户去
老师股东要是退股,应该怎么结算啊
采购商品,报销的费用是100,发票是120元要怎么做账呀
老师,建筑业缺进项,怎么弄呀
你好,老师,建筑施工企业做审计报告的话,需要的税款数据(包含外地预缴金额),这些数据是2024.12-2025.11所属期的数据,还是2025.1-2025.12所属期的数据呢?
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
2月份张三是不是应该0申报,应该1月份张三没有实际收到工资,3月份是按5000报,这样理解对吗
同学,你好 嗯嗯,对的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利