你好,这个借营业外支出贷,银行存款。

老师,留抵抵欠税抵的那部分滞纳金怎么做会计分录
老师,增值税进项留抵税额抵减增值税欠税和滞纳金的分录怎么写?
增值税留抵抵了滞纳金,分录怎么做啊
增值税留底税抵减欠税、欠税滞纳金的分录
留底税金,抵减欠的增值税滞纳金,怎么做分录
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗
抵欠啊,不是缴税啊
你好,你是说留底税额抵减滞纳金?
增值税,留抵,抵欠。老师你没操作过这个业务吗?
你好!又读了2遍,你是说留底税额抵减欠税的税额。 不过按现在的要求,留底税额不需要单独做科目。你可以 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-留底税额。 然后对于滞纳金部分,借营业外支出 贷银行存款。