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老师们,2022年,甲方是施工单位,乙方是房地产企业,乙方欠甲方500万,没钱就用自己的商品房抵债了,但在2022年乙方并不能确定商品房的市场价,所以2022年甲方就暂估500万元,分录是借:在建工程 500 万元 贷:应收账款500万元。到2023年乙方确定商品房的市场价是600万元,请问甲方2023年该怎么入账做分录?

2024-04-02 18:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-02 18:16

您好,把原分录红冲,再确认固定资产600 借:在建工程 -500 万元 贷:应收账款-500万元 借:在建工程 600 万元 贷:应收账款500 营业外收入 100

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快账用户1380 追问 2024-04-02 18:17

好的,感谢老师!

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齐红老师 解答 2024-04-02 18:18

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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快账用户1380 追问 2024-04-02 18:20

老师,在2023年确定价格时房子完工可以达到使用状态了,房子甲方作为固定资产了,应该是借:固定资产 600万元 贷:应收账款 500 营业外收入 100 ?

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齐红老师 解答 2024-04-02 18:25

您好,是的,这个房子是我们的了,就是我们的固定资产

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快账用户1380 追问 2024-04-02 18:25

好的,感谢老师!

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齐红老师 解答 2024-04-02 18:26

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!

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快账用户1380 追问 2024-04-02 18:26

也祝您每天健康快乐!

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齐红老师 解答 2024-04-02 18:27

谢谢朋友,难得遇到您这么好的学员,感恩

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您好,把原分录红冲,再确认固定资产600 借:在建工程 -500 万元 贷:应收账款-500万元 借:在建工程 600 万元 贷:应收账款500 营业外收入 100
2024-04-02
你好,甲公司 借应付账款2000 贷主营业务收入1400 应交税费销项税182 营业外收入—债务重组收益418
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内容较多稍后为您详细解答
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