您好,是预付账款,转费用吗这个
你好,老师,我去年支付房租做了预付款,今年需要确认去年的房租成本,调整以前年度损益,现在该怎么做账务处理呀?
老师,18年的房租一直挂着预付账款的账,发票是18年的,会计一直没有把预付账款房租给抵消掉,现在做了下边的分录 借:以前年度损益调整—管理费用房租 贷:预付账款—房租 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—管理费用房租 请问这笔年度汇算清缴的时候需要纳税调增吗
老师,19年的账有个预付账款借方余额4000元,现在发现是当时做账做错分录没有销这笔账,现在想处理这个余额应该怎么做
您好,老师!之前挂了账做其他应付款的,现在付款,只用银行付款回单做原始凭证可以吗?还有之前挂预付的,冲预付时没原始凭证单单是记账凭证可以吗?
前几年支付的房租一直没有发票,做的预付款,现在这个企业已经注销了,这个账怎么处理呢
没有发票也没有合同,只有对公转账记录,房租,现在想处理掉不想挂着了怎么办
这个企业已经注销了,发票是肯定没有办法取得了
这个的话,你们是只能做费用的,然后不扣除这个
具体怎么做分录
借 管理费用 贷 预付账款,这个
不用以前年度损益吗
嗯对,这个是不需要的,做分年度
为什么不需要
如果现在做到费用那明年汇算清缴的时候是需要调增是吗
对,但是你做到本年,这个也是不能扣除的,因为没有发票
为什么不用以前年度损益这个科目调呢
因为你就算用,这个影响的也是未分配利润,也是不能抵扣,其实是一个意思的