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三、昱力公司2月20日,收到许红195万(有咨询服务合同,对方没要票),实际上这笔款是要转给波波咨询公司的(波波咨询公司和昱公司签署一份委托代理协议,委托昱愉公司与许红签署咨询服务协议并收款),但昱愉公司2月26日和2月28日已转给张景(备注:代许红支付,张景今年内会退回),不知可以如何入账?是否可以处理为: 借:银行存款-195万 贷:其他应付款-波波咨询公司-195万? 借:其他应收款-张春景-195万 贷:银行存款-195万?

2024-04-02 22:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-02 22:19

您好 这样账务处理可以的哈 收款后是其他应付款 代付是其他应收款

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快账用户4656 追问 2024-04-02 22:21

像这样,我们还需要开发票吗

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齐红老师 解答 2024-04-02 22:22

您是代收款的单位然后要代付出去对吧

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快账用户4656 追问 2024-04-02 22:23

是的,我们可以说只是个中间人

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齐红老师 解答 2024-04-03 05:48

那您单位不需要开具发票哈

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快账用户4656 追问 2024-04-03 08:08

像我说的这种情况是可以的吗,有没有税收风险啊

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齐红老师 解答 2024-04-03 08:10

要写委托代付说明的哈 要三方签字

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快账用户4656 追问 2024-04-03 08:16

好,像那195万张景今年会退回,然后再转给波波公司,也是做其他应收和其他应付吗

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齐红老师 解答 2024-04-03 08:51

是的 也是做其他应收和其他应付

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快账用户4656 追问 2024-04-03 09:00

像这样的话我们公司收取的佣金算不算居间费

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齐红老师 解答 2024-04-03 09:01

不是您自己单位介绍的业务吧

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您好 这样账务处理可以的哈 收款后是其他应付款 代付是其他应收款
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