还是月底结账 只不过和对方核对时间不一样 不一样你该做的还是一样做的
你好老师,我们销售每月25号扎帐,就是每月25号就跟客户对账,截止到25号,但每月我们盘点是31号,这样我们结转生产成本时我们的发出量比我们卖产品的多五天,这样会有税务风险吗,我们是国企单位
老师您好!我们公司和客户,供应商对账日期不一致有25号对的,也有30号对的,还有22号对的,这个应收应付款要怎么做呢?不是统一的截止月底
老师请问,1、假如25号送货给客户谈的是月结是月底就要回收款了吗;2、款到发货也属于月结的一种吗;3、月结30天是2月份送货对账单1号才发给客户那么请问3月底就要回款了是吗?
老师,公司开了一个拉卡拉账户,客户打钱到拉卡拉,第二天收到才收到款,这个怎么做?例如12月底31号客户打1万,实际扣除手续费30,还有9970,1月1日才到公司对公账户实际收款9970,这笔12.31的拉卡拉怎么做账?
老师,公司和银行贷款收到的钱,对方名称是客户零售贷款账号,这笔分录是怎么录
行政机关单位基本户产生的利息收入是否能够直接用于抵扣在办理银行业务时产生的手续费用?此操作是否会违反非税收入管理规定?
老师,这个是实验刷卡机能不能用的,这个需要做账吗?
老师,我还就想知道这借记的是资产吗?资产增加了?应收股利是科目,8万为啥是投资收益?
请问老师,小规模纳税人遇到哪种业务会开5%的发票?
做的罐子数量没有,不是所有数据没有哦
373题,画钉子户,为什么不是50
现在现实的报税你们可以协助我完成吗
老师,我们还没发货给客户,也没收到客户的钱,但是我们已经开了发票给客户了,分录要怎么做?
年报时,今年无购进的固定资产,资产折旧,摊销情况纳税调整明细表还需要填写么?
我司是物流公司,主营业务就是运输费,那些进项的通行费入什么科目呢
那么账面的应收和销售报表会不一样吧
你好,怎么会不一样的呢?22号这收回来了,借银行存款,贷应收账款, 然后你23号又销售给他 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。哪里不一致?
22号对账之后,他又不是说22号之后的业务不做了,还正常做呀。