还是月底结账 只不过和对方核对时间不一样 不一样你该做的还是一样做的

你好老师,我们销售每月25号扎帐,就是每月25号就跟客户对账,截止到25号,但每月我们盘点是31号,这样我们结转生产成本时我们的发出量比我们卖产品的多五天,这样会有税务风险吗,我们是国企单位
老师您好!我们公司和客户,供应商对账日期不一致有25号对的,也有30号对的,还有22号对的,这个应收应付款要怎么做呢?不是统一的截止月底
老师请问,1、假如25号送货给客户谈的是月结是月底就要回收款了吗;2、款到发货也属于月结的一种吗;3、月结30天是2月份送货对账单1号才发给客户那么请问3月底就要回款了是吗?
老师,公司开了一个拉卡拉账户,客户打钱到拉卡拉,第二天收到才收到款,这个怎么做?例如12月底31号客户打1万,实际扣除手续费30,还有9970,1月1日才到公司对公账户实际收款9970,这笔12.31的拉卡拉怎么做账?
老师,公司和银行贷款收到的钱,对方名称是客户零售贷款账号,这笔分录是怎么录
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
那么账面的应收和销售报表会不一样吧
你好,怎么会不一样的呢?22号这收回来了,借银行存款,贷应收账款, 然后你23号又销售给他 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。哪里不一致?
22号对账之后,他又不是说22号之后的业务不做了,还正常做呀。