你好,一样交税,销售给个人不交印花税,销售给企业的需要 增值税、附加税、所得税 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

看到一些税务筹划的课程,想具体了解一下,这方面,比方老板有两家公司,A,B其中A公司成立很久了,b刚刚成立,A有代理丁公司的产品权,所以想着A公司找丁买产品,然后再卖给B公司,再由B卖给最终的甲公司,这样和A直接卖给甲公司没啥区别呀,怎么还弄的这么复杂呢
老师,公司购买了一辆新车30万,可以低价10万以下转手卖给其他个人吗?抵扣的进项不用转出吧?我们需要开具发票给个人吗?具体需要怎么处理?要缴纳哪些税
一个公司去年7月份处理了自己名下的一辆车,卖给个人239700元,并未给对方开具发票,现在税务局查出来,要求补税,都涉及哪些税需要补交
老师公车开了一年,要卖掉,卖给私人和卖给公司,具体哪些账务处理的区别,税金上的有哪些区别
公司A卖车一批货给个体户 个体户不要发票,A公司就开这批货物的专票给到B公司 老师 企业卖发票的原理可以讲一下嘛 对A和B公司的好处 和相关的税务风险有哪些
老师,1688平台上销售的产品,客人都不要开发票的,我申报时还是在增值税申报表附表一里填在"未开具发票"栏吗
未分配利润期末数据就是这一年的盈亏总数,对吗
2025.11.18日国资委把张堆学校划给国企甲公司,土地7000平米,房产21.7万元,此学校2026.1.1出租给乙公司每年租金15万,这个要交哪些税,如何做税源采集?
老师,公司基本户在2月26日开的户,但是一直没有在电子税务局报备,现在去做填写电子税务局“存款账户账号报告”,上边的开户时间与发证时间怎么填写,会不会有罚款或者风险
老师,25年一次性加速折旧了,26年汇算清缴折旧这个表应该怎么填写
我是普通货物代理行业,税务局说汇算清缴中成本有些高,需要改报表还是怎么办,麻烦详细说明一下
老师,A107011表,怎么填写呢,投资性质是选择直接投资,被投资企业社会信用代码,我们公司是被投资单位,就填我们企业的社会信用代码嘛
老师 麻烦问一下所得税汇算退1800一季度交2300的话能不能办理先抵后交呀,这个能抵不?
老师,我有一个未开票的收入,因为有两笔嘛,计算的销算税额比申报表上计算的少1分。申报表上我可以改吗?
老师请问一下,收到第三方平台的保证金20000,退保证金的时候退了20200,其中退的200是保证金的手续费,想请问一下这200手续费记入哪个科目
那老师是不是交税反而直接卖给个人来的划算呀,少了一笔印花税
是的对的,可以这么理解
老师就是销售给个人除了少一笔印花税,增值税,附加税,企业所得税还是要正常缴纳的对吧
你好对的,是这么做的。
那老师,市场评估下来二手车是16万,卖给个人就是16万,我要卖给公司是不是还要加上税金16*1.13=18.08,卖给公司就是要18万吗
16这个就是价税合计合计的
老师原来卖给个人评估下来16万就是含税价了吗,就是说卖给个人也需要开具13的发票
对的是的,是这么做的。
那老师我就是被套路了。原来卖给个人也要开具13税点的专票16万,他现在卖给我公司说是要加税金2万变成18万,就是变相的高于市场价2万卖给我的啦,其实也应该16万卖给我对吗?我一开始以为卖给个人16万是不需要开票的。
对的是的,那你们当时约定的开发票还是不开发票?因为你需要缴纳税款吧。你可以额外要求税点。
对方卖给我,当时就是约定的要开发票,他说市场评估价是16万,然后卖给公司就是18万,他说2万就是开给我公司发票的税点。其实就是应该按照市场评估价16万卖给我,然后给我开具16万的13税点发票对吧
可以的,可以这么做的。
唉,照这样就是我明摆着亏了2万了
你好,你不亏呀,你是买方不是吗?
不管开多少发票,你支付的金额一样吗?
对的我是买方,他开了18万,我就要付18给他呢?
你好,那他应该给你全开全额的发票,收你多少钱开多少。
对的老师,他就是开我18万的发票,然后我付他18万,就是他比市场价多收了我2万对吗?
对方就是赚取的利润