不用,核定就不管你开不开票,都 要按核定额申报
个体户核定征收的增值税报表需要填的吗 这个季度就税务局代开了35万,电子税务局网站直接按照核定的75000申报了 需要更正申报吗,35万是1个点的发票,增值税报表没地方填的
老师,个体户核定征收纳税人,申报表上自动出现11栏数据是税局给核定的,我实际开票的不含税收入金额小于核定金额,需要改成实际的不含税收入金额吗? 打比方我核定金额10万,申报系统自动显示10万,我实际开票9万,申报表要改成9万吗
请问老师,个体户定额征收户,一季度没开票,电子税局系统自动按核定金额申报了,要不要更正增值税申报表收入数为0?
老师好,请问定期定额个体户,核定额度为一个季度18万。电子税务局已自动申报。但2季度实际开票金额25万,都是普票,请问需要更正申报吗?还是可以享受季度不超过30万免征?
老师,我们是一家个体户,征收方式是定期定额,核定季度应纳所得额是7.5万,2025年第一季度开票收入是12万,税务系统自动按7.5万申报了经营所得跟增值税,我这边需要手动更正数据吗
物流公司,司机报销的违章费用怎么入账
老师,我已经抵扣供应商的专票了,现在对方开多了想部分红冲发票,是我先出红字信息表还是供应商先出
公司监事不退出,就要强制性不缴社保吗?
老师,有时遇到开了专票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按发票不含税金额计入成本,想每次支付时再转成本。那已经支付的一部分,进项税要自己算出来吗?这个账务怎么做分录呢? 我上面讲的两种情况是: 情况一:如果先全额入账(收到发票),则 借:XX成本/费用 进项税费 贷:应付 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 情况二(收到发票): 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 付尾款时: 借:应付(剩余部分) 进项税额 贷:银行(剩余部分)
老师我们是医药公司,开药品的发票,现在价格调增,往上冲差,冲差金额是正数14.4,我能不能开发票,不填数量、单价,直接填金额14.4,这样开发票合规吗?
老师,我在税务师当审计助理,我个人可以开一个小规模的独资企业吗,
老师,应付账款借方余额代表别人欠我们的钱?
一个生产加工公司,进来的原材料,有的直接卖有的用于生产,这怎么做账呀,这个
郭老师,我们买了固定资产,厂房300万,就一张发票,可以一次性勾选吗,所得税今年可以一次性扣吗,要调吗
请问下建筑业,印花税是交销项合同还是进销项合同之合缴纳
更正申报了也可以是吧
不可以,要按核定报,不能更改