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您好老师我想问一下,我暂估入库,这个月收到发票了,我应该怎么做会计分录,之前是做的应付账款

2024-04-03 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-03 14:33

冲掉原来的,借原材料暂估 红字 贷应付账款-暂估 红字 再正常做购入就可

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快账用户4220 追问 2024-04-03 14:34

购入的分录我做借:库存商品,贷:现金或者是银行存款就可以是吗

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齐红老师 解答 2024-04-03 14:35

是的,专票进项税可以抵扣

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快账用户4220 追问 2024-04-03 14:36

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-03 14:37

不客气祝你工作顺利

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冲掉原来的,借原材料暂估 红字 贷应付账款-暂估 红字 再正常做购入就可
2024-04-03
你好 冲暂估,然后按照发票做入账处理
2021-06-27
你好,你做的分录就可以
2021-07-07
是真实的进货暂估吗?那么暂时不管他
2025-05-08
借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的,借原材料应交税费应交增值税进项,贷银行存款。
2023-01-06
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