借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出

老师您好 进项税额转出分录怎么做呢。本月开出的红字信息表,需要做进项税额转出
老师我本月进项税大于销项税额,月末结转分录怎么做呢?
老师好,我们有部分专票的业务招待费要做进项税额转出,怎么做分录呢
上个月我们有个进项税额转出的,转出的有进项税,也有成本,这个月该怎么做这笔分录呢 意思是既交了增值税,又交了企业所得税
我们这个月有免税收入,那部分的进项税额要转出,会计分录怎么做呢
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
然后月底结转在做借:应交税费—进项转出 贷:应交税费 应交增值税 未交增值税 这个对不对呢
是的, 是的,就是这样的
如果挂在管理费用 二级科目是什么呢
看你们前面是怎么做账的,就用前面的
我们前面做账用的是借:工程施工 应交税费—进项税额 贷:银行存款
那么我现在是不是借:工程施工 贷:应交税费 进项转出
是的,是的,就是这样的
好的 谢谢老师
不客气,很高兴帮你