借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
老师,我们有进项税额转出的情况。分录怎么做
老师您好 进项税额转出分录怎么做呢。本月开出的红字信息表,需要做进项税额转出
老师我本月进项税大于销项税额,月末结转分录怎么做呢?
我们这个月有免税收入,那部分的进项税额要转出,会计分录怎么做呢
老师 本月我们有进项税额转出,怎么做分录呢
与原蓝票一致票种的纸质发票,电子发票,怎么选择
您好老师,四方协议怎么做凭证,我们公司只跟其中一方有欠款,其他三方账都是平的。
老师,一般纳税人公司之前用代账公司做账,交接时代账公司做的账太乱,数据错误太多,要怎么交接,交接过来怎么再做账
郭老师,员工仲裁,拖欠工资,除了工资,后面又补了钱,补的这部分,之前没报个税,要做什么科目,个税要怎么申报
学了中级会计,在税务师考试最后一个月的备考财务与会计和涉税法律精讲课程还只看了一半还要看精讲课程吗?可以直接刷题过吗?感觉看完时间不够了,请大神老师给出最优建议。
收到对方公司的货款,和对方败诉承担的诉讼费用,诉讼费记入什么科目
working papers 是什么意思在审计里面
老师您好,企业所得税填报表里的事项一,已计入成本费用的应付职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬应该怎么填?如果在已计入成本费用的职工薪酬这里填写应付职工薪酬贷方累计额,但是贷方的应付职工薪酬里不是包含计提的工资和计提的公积金等的合计数吗,但是申报个税的数额只包含计提的工资,按照个税填和应付职工薪酬贷方累计数不一致呀
我们有一笔劳务费是第三方公司代发,如何做账
老师,企业从工业企业转型为服务企业,经营范围也变更了,是否需要变更企业名称
然后月底结转在做借:应交税费—进项转出 贷:应交税费 应交增值税 未交增值税 这个对不对呢
是的, 是的,就是这样的
如果挂在管理费用 二级科目是什么呢
看你们前面是怎么做账的,就用前面的
我们前面做账用的是借:工程施工 应交税费—进项税额 贷:银行存款
那么我现在是不是借:工程施工 贷:应交税费 进项转出
是的,是的,就是这样的
好的 谢谢老师
不客气,很高兴帮你