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老师 本月我们有进项税额转出,怎么做分录呢

2024-04-03 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-03 15:31

借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出

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快账用户7905 追问 2024-04-03 15:33

然后月底结转在做借:应交税费—进项转出 贷:应交税费 应交增值税 未交增值税 这个对不对呢

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齐红老师 解答 2024-04-03 15:34

是的, 是的,就是这样的

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快账用户7905 追问 2024-04-03 15:35

如果挂在管理费用 二级科目是什么呢

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齐红老师 解答 2024-04-03 15:35

看你们前面是怎么做账的,就用前面的

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快账用户7905 追问 2024-04-03 15:37

我们前面做账用的是借:工程施工 应交税费—进项税额 贷:银行存款

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快账用户7905 追问 2024-04-03 15:37

那么我现在是不是借:工程施工 贷:应交税费 进项转出

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齐红老师 解答 2024-04-03 15:38

是的,是的,就是这样的

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快账用户7905 追问 2024-04-03 15:39

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-03 15:40

不客气,很高兴帮你

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