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上个月我们有个进项税额转出的,转出的有进项税,也有成本,这个月该怎么做这笔分录呢 意思是既交了增值税,又交了企业所得税

2023-04-05 21:36
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-05 21:38

同学你好,做分录时,借:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。应该是多交了增值税,少缴企业所得税。

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同学你好,做分录时,借:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。应该是多交了增值税,少缴企业所得税。
2023-04-05
你好    借以前年度损益调整贷  应交税费-应交企业所得税 缴纳:借    应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 贷银行存款 结转余额到利润分配-未分配利润去  2.     你跨年的话不能直接做成本的。还是要走以前年度损益调整转出的  
2021-05-27
您好,是的,不管正负,按余额方向把进项税结转到未交增值税,保证进项销项余额是0
2023-09-28
你好 ; 你只有销项税的话; 你做 :借 销项税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税; 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷应交税费-未交增值税
2022-05-12
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