小规模 季度30万以内填写到第10栏。
请问这道题他在算递延所得税资产的时候,为什么只算了第二项和第三项产生的递延所得税资产,第一项的递延所得税资产和递延所得税负债不需要加减吗?
老师,制造业原材料出库和结转产成品都是按照加权平均算的单价吗
老师,你好,请问我们公司收其他公司的加工费,是按机子数量来收的,然后他们进来放自己,请问这个其他业务收入加工费的成本是什么
老师,我们工厂入驻了几家公司,每家公司都安了电表,但是户头就只有我们一个,开票也是开给我们公司,请问其他公司的电费应该怎么处理
我公司支付个人劳务费,个人在税务局代开了完税证明,缴纳增值税和城建税。然后个人提供了一张完税证明。但不是发票,是否在该个人完税后可以要求税务局开具购买方为我公司名称的劳务费发票?
我想问下B和C母子公司关系,A是另外一家公司,问下有一笔律师费用实际是A打给子公司C的,但打给了母公司B,再由B打给了C,那么母公司怎么做账?
老师你好!应付账款用库存商品抵了 该怎么做账
老师,舞蹈培训机构在抖音售卖课程,商家实收:49.8,用户实付:44.8,平台补贴:5元,商家实际结算金额是47.3,(佣金2.5元抖音平台开票了)但是补贴的5元机构没有给抖音开票,分录这么写
老师,小规模做的业务, 拍人拍写真 ,不涉及文化事业建设税吧?[抱拳]
老师,最新所得税报表,处置固定资产小汽车的损失做营业外支出了,我们执行小企业会计准则,还用填损失那栏吗,用调上损失吗
我刚才问你的负数和免税填了以后,提交申报就有那个提示
你好,带着纸质的申报表去税务局申报吧 它上面提示你年累计的收入在30万以内,需要在第10栏里面填写,但是你之前交纳税款。
可以申报,就是有这个提示,那可以提交吗
可以的,你忽略提交就行。
我提交了又有这个提示,是什么意思啊
普票销售额不对 差了1000多
我就是从发票平台那里取数的啊
把你截主表截图看一下。
我是这样填写的
看下能忽略提交的吧
不行呀,还是那个提示,就是差额那个减免2%那个
去税务局申报的 自己申报不了
哪里错了哦,就是减免2%的部分
哪里都没有填写错,你就按照这个方法填写就可以打,只不过是负数,我很早之前应该告诉你了吧,他没法申报
好吧谢谢
不用客气,工作愉快