你好,3月份已经结账的就反结账,把凭证录入日期改到3月份,如果没结账,直接改到3月份就行,希望可以帮助你,谢谢
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师,6月份有几笔错账,我没有在本月做更正。而是用财务软件反过账了,请问一下,修改后的快递凭证怎么处理。可以这样改么
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
想要申请高新,以前年度并没有设置研发支出,现在想要把这三年的一些成本调到研发支出里面,已经结账了怎么调?是通过反结帐-红冲之前的凭证-填写新的凭证-结转研发费用-结转本年利润-生成利润表吗?请问,这个步骤可行吗?还是说可以直接在旧凭证上更改不用红冲?
老师,我现在发现232年11月有张凭证错了 可以直接反结账到11月去更改吗? 然后再进电子税务局更正23年的报表吗? 还是要怎么操作
老师每个季度都分红的单位,对汇算清缴有影响吗
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?
制造行业:原材料没到发票,暂估入库,货已经卖了。(有贸易)。汇算清缴要怎么做。
审计公司查到我公司给甲方做的劳务派遣都是个人卡支付工资并非公户打款,需要支撑性文件,怎么说明合适?
2024年7到12月工资,2025年三月发放完毕1,汇算清缴的时候这部分工资可以在2024年度中税前扣除吗,需要做调增吗?
老师,客商更名后,应收账款的客商调整了,那收入的客商需要调整吗?
4 月份开票额20 多万,留抵税我记得有 1000,但是现在确认式申报带不出来数据,显示销售额是 0,这咋回事呢
2025年7月份拿成考毕业证,可以报名2025年的会计中级吗
老师什么条件能简易注销不需要查账
你好 初级会计增值税中有无组价问题