你好,3月份已经结账的就反结账,把凭证录入日期改到3月份,如果没结账,直接改到3月份就行,希望可以帮助你,谢谢
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师,6月份有几笔错账,我没有在本月做更正。而是用财务软件反过账了,请问一下,修改后的快递凭证怎么处理。可以这样改么
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
想要申请高新,以前年度并没有设置研发支出,现在想要把这三年的一些成本调到研发支出里面,已经结账了怎么调?是通过反结帐-红冲之前的凭证-填写新的凭证-结转研发费用-结转本年利润-生成利润表吗?请问,这个步骤可行吗?还是说可以直接在旧凭证上更改不用红冲?
老师,我现在发现232年11月有张凭证错了 可以直接反结账到11月去更改吗? 然后再进电子税务局更正23年的报表吗? 还是要怎么操作
技术合同印花税申报需要库存商品加开票收入两者之和,还是仅仅报开具发票金额
自产自销农产品鸡蛋,目前还是小规模,这季度开票820多万,我增值税填的对么?
您好老师麻烦问一下企业收到政府补助,递延收益按照多年确认8910500元
买的固定资产,进项税没有勾选,勾选留抵太多了,如果不勾选的话,我怎么做账,
你好,老师,我接了一家公司代账,每月500元,500元可以不开发票吗
报表成本大于收入申报时这个需要处理吗?当提示是时中风险的
老师好,印花税在账上怎么取数去计算?
你好老师小规模纳税人缴纳汇算清缴238.23元会计分录怎么做
老师,我购买商品,取得了进项发票,抵扣后,发现不应该抵扣,于是做进项税额转出,那进项税额转出的余额,能否转入商品成本?
老师,我们六月底拿的营业执照,税务登记这些都是7月才做的,选的都是从7月份才开始报税,个税6月的要报吗