你好,3月份已经结账的就反结账,把凭证录入日期改到3月份,如果没结账,直接改到3月份就行,希望可以帮助你,谢谢
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师,6月份有几笔错账,我没有在本月做更正。而是用财务软件反过账了,请问一下,修改后的快递凭证怎么处理。可以这样改么
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
想要申请高新,以前年度并没有设置研发支出,现在想要把这三年的一些成本调到研发支出里面,已经结账了怎么调?是通过反结帐-红冲之前的凭证-填写新的凭证-结转研发费用-结转本年利润-生成利润表吗?请问,这个步骤可行吗?还是说可以直接在旧凭证上更改不用红冲?
老师,我现在发现232年11月有张凭证错了 可以直接反结账到11月去更改吗? 然后再进电子税务局更正23年的报表吗? 还是要怎么操作
公司团建去温泉,充值了5000,实际消费2000,也只有2000的发票,该怎么写分录,5000是对公支付
老师好,开票方税务异常了,我们作为受票方,需要把前期接收他的发票全部进项转出吗
香烟,酒的专票可以抵扣吗
老师好 我想请问一下这道选择题的ABD这三个选项,这三个不就是“无法补开、换开”情况下的佐证资料吗?这三个有的话不是也可以在税前扣除?那为什么不是扣除凭证?
你好,请问2020.10-2022.5月期间,有一张手机发票认证了,现在税务老师要求调出,请问怎么找这张发票呢?
消防检测费记哪个科目
材料进项,材料用于厂房维修需要做进项税转出吗
老师好 我想请问什么叫其他外部凭证?都有哪些外部凭证呢?另外想问下,这里的无发票是什么情况下会发生?
请问老师,无纸化办公是不是不用打印纸质凭证啊?
收到后道加工费发票,会计分录做进哪里?