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请问老师:客户2月份欠公司货款金额是130432元,3月份支付货款130430元,还有2元给抹零了,这个该怎么办啊?

2024-04-04 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 13:26

您好,简单处理就借营业外支出,贷应收账款

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快账用户6563 追问 2024-04-04 13:31

不是财务费用吗?和那个现金折扣不同吗?如果这种计入营业外支出多的话,会不会有什么麻烦?

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齐红老师 解答 2024-04-04 13:38

这个不属于财务费用

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齐红老师 解答 2024-04-04 13:38

标准操作是做减值

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那你他当时没有收到200块钱的时候,应该有应收账款
2024-04-16
同学你好 借银行 贷实收资本 2.借银行 贷应收账款 3.借应付票据 贷银行存款
2023-03-24
借原材料应交税费,应交增值税进项, 贷应付账款113, 借应付账款113, 贷银行存款
2023-03-23
这种情况符合税务要求。 在税务处理上,销售价格的确定属于企业的商业行为,只要交易真实发生且按照实际交易价格如实申报纳税即可。 账务处理如下: 收到定金时: 借:银行存款 2000 贷:预收账款 2000 客户拿货时,假设优惠价为 X 元(优惠价减去定金后的金额为 X - 2000),成本价为 Y 元(Y 大于优惠价): 确认收入: 借:预收账款 2000 应收账款(X - 2000) 贷:主营业务收入 X÷(1 %2B 适用税率) 应交税费 —— 应交增值税(销项税额)X÷(1 %2B 适用税率)× 适用税率 结转成本: 借:主营业务成本 Y 贷:库存商品 Y。
2024-09-04
2月份付款并且收到发票,咱实际这个成本费用业务发生没有?
2024-03-13
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