2月份付款并且收到发票,咱实际这个成本费用业务发生没有?

老师好,4月份我司预收工程定金3万,还预付劳务费2万,(4月份财务处理:借:银行3万,带:预收3万,借:预付2万,借:银行2万)5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万,(借:应收5.9万借:预收3万,贷:主营业务收入9.9万(小规模)5月到劳务发票3.5万,(4月份定金付了2万)借:劳务成本3.5万,贷:应付1.5万,预付2万,转了成本:借:主营成本,贷:劳务成本(那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资,这样的话如何处理???
老师您好!我在2月份做了一笔借:库存商品1000贷:库存现金1000,实际上是2月已开发票,3月1日付款,并且是用对公支付的,3月份应怎么做账务处理?
老师,我2月份的账挂了其他应付款 -工程款130万,借方是用长期待摊费用,按3年分摊,一个月分摊3万多,五月份的已经付工程款64万元,我五月份的账冲销这64万,那我五月份的账现在其他应付款-工程款 累计才15万多,现在我借方要冲销64万,那这个其他应付款-工程款余额就是借方的了?这样是对的吗,我还是按每月3月的摊销额做,一直分摊完这130万就可以了吗
老师您好,我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元,在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了,就红冲了,但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元,我现在发现这个问题,要怎么操作整改呢
老师,我司销售200万的使用过的车辆,2月应该开票200万,因为发票额度不够只开了100万,余下100万3月份再开发票出去。那申报2月份的税费我可以先按开出去发票金额的100万缴税吗?还剩100万等3月份开出发票申报3月份税费再缴税吗
请问个税计算新增一列:累计协定减免几月开始的?是什么意义呢?
老师,我在资产负债表中应交税费是个负数,这个有问题吗?主要是我们有一两个月没发工资,有一个应交。税费~个税就没有扣除,所以就是个负数,这个我如何处理更好?
员工一次性补偿款,要报个税吗
我们是家具制造业,在柬埔寨新开一个工厂,国内公司有几个人员去柬埔寨工作,合同还是在国内公司,那么这几个人员的机票费用报销和工资应该怎么做账
老师好,我想问一下我们现在有个客户想投资我们公司,投资10万块钱,他享受20%的分红,这种对私转给我好还是对公转好些啊
老师 你好 我们是一家粮油代理商 然后有几个同行业的个体户他们用私户把货款转我们公户上 然后我再统一转厂家 然后厂家开票给我公司 像这样的话 我收到个体户老板的款应该计入什么科目
你好。老师,今天工商年报最后一天,系统怎么也登不进去了,如果明天报会有什么处罚吗?
员工或者股东个人抬头的航空运输电子客票行程单可以税前扣除吗?
化妆品工厂代加工开票内容怎么开
老师 你好 我们是一家粮油代理商 然后有几个同行业的个体户他们用私户把货款转我们公户上 然后我再统一转厂家 然后厂家开票给我公司 像这样的话 我收到个体户老板的款应该计入什么科目