2月份付款并且收到发票,咱实际这个成本费用业务发生没有?

老师好,4月份我司预收工程定金3万,还预付劳务费2万,(4月份财务处理:借:银行3万,带:预收3万,借:预付2万,借:银行2万)5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万,(借:应收5.9万借:预收3万,贷:主营业务收入9.9万(小规模)5月到劳务发票3.5万,(4月份定金付了2万)借:劳务成本3.5万,贷:应付1.5万,预付2万,转了成本:借:主营成本,贷:劳务成本(那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资,这样的话如何处理???
老师您好!我在2月份做了一笔借:库存商品1000贷:库存现金1000,实际上是2月已开发票,3月1日付款,并且是用对公支付的,3月份应怎么做账务处理?
老师,我2月份的账挂了其他应付款 -工程款130万,借方是用长期待摊费用,按3年分摊,一个月分摊3万多,五月份的已经付工程款64万元,我五月份的账冲销这64万,那我五月份的账现在其他应付款-工程款 累计才15万多,现在我借方要冲销64万,那这个其他应付款-工程款余额就是借方的了?这样是对的吗,我还是按每月3月的摊销额做,一直分摊完这130万就可以了吗
老师您好,我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元,在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了,就红冲了,但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元,我现在发现这个问题,要怎么操作整改呢
老师,我司销售200万的使用过的车辆,2月应该开票200万,因为发票额度不够只开了100万,余下100万3月份再开发票出去。那申报2月份的税费我可以先按开出去发票金额的100万缴税吗?还剩100万等3月份开出发票申报3月份税费再缴税吗
应收账款的坏帐转回的必要条件是什么,如果做账务处理需要什么必要附件,才能过审
老师,我们去年25年7月至今年6月可以享受小型微利企业六税两份减半征收政策,去年7月至9月的印花税就没有享受到,税局要求我们申请退税,退。了有2368.3元,那我这个印花税是怎么入账
老师,绿植打药开发票税收编码是什么
购买社保的人员与申报个税的人员需要一致吗?什么情况下不需要呢
养老机构的税收优惠各个税种都有哪些呢?政策依据是什么呢?谢谢
我们租用了别的企业的车辆,但是车辆产生的汽油费 交通费等都是对方支付的,也对方也收到了相应的发票,并进行了相应的账务处理,现在我们要把这部分非要支付给对方,该怎么处理呢?
老师,您好!股东的投资款超过认缴金额的部分,是不是应该计入资本公积
老师,使用权资产需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗?每月有做折旧。借:制造费用-折旧费。贷:使用权资产
临时工工资现金发放吗?还是公户呢,最少的可能就100元左右这样的,另外需要申报吗
请朴老师解答:老师 开票税款1588.57 交的增值税是2064.76是怎么回事?哪些地方会影响这个增值税额,没有营业外收入