你好就是虚开发票的是吧 公户支付 然后让对方私下支付给老板
老师,我想问下,跟个人签合同加工设备,但是对方没有发票,开不了,然后从公户付款的,请问下,我这笔款没发票怎么平账
老师你好请问一下,2月份的时候,股东从对公账户转走了一笔钱,然后用来给员工发现金红包,请问这个账该怎么做呀
老师你好请问一下,2月份的时候,股东从对公账户转走了一笔钱,然后用来给员工发现金红包,请问这个账该怎么做呀
请问老师,公司采购一台仪器设备,从公户走账1/3货款,票也开1/3金额,另外2/3金额从私户转入对方私户,没有开票。像这种情况,我固定资产是入1/3,还是入全额?私户哪部分款要怎么做账?
老师你好,我问下从对公银行账户付款给对方后,这个对方不开票给咱,最后一个账务余额怎么平账合适呢?
个税超过5000要交个人所得税,这5000包含员工个人承担的那部分养老失业保险吗?
甲公司,丙公司均为制造型企业。甲公司以其持有的作为存货核算的机器设备与丙公司持有的联营企业公司30%股权进行置换,假设具有商业实质换入资产和出资产公允价值均能可靠计量, 下面两句话对不对?A甲公司以换出机器设备的公允价值计算收入。 B甲公司将换出机器设备和公允价值与账面价值的差额计入资产处置损益。
你好!老师,现在经审计后发现当时收购子公司时,当时的清产核资多算了部分资产,导致收购时多给了这部分的股权投资,现在退回多出的部分,请问如何做会计分录?收购时,借长期股权投资,贷银行存款。
固定资产清理是当期损益嘛?
房地产甲方给客户开具的增值税专用发票,结转主营业务成本,销售成本这个怎么做分录?第一张金额是639698.76,税额是57572.89合计697271.65;第二张金额是645887.83,税额是57859.91,合计700747.74
老师前任会计23年,24年印花税只申报了销售,没报进货,我要更正吗?还是不管它?老板本来就不开心,不赚钱还要交税?
老师 ,7月份报税,电子税务局让传输财务报表,季报吧,是4-6月的,这个6月份结完账 财报怎么选择啊?没弄过呢
想问题目,怎么不能上传图片了
劳务报酬今年开票20万,明年汇算清缴,假如只有这一项所得,没有其他专项扣除,明白汇算清缴他通退税多少,麻烦算一下呢,谢谢
请问老师那个公司如果拿到工抵房要交哪些税
是的,做内账
对方收取了税点吗?只做税点那一部分就行,其他的不用做。
收取了税点
借管理费用等 预付账款 贷银行存款
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快