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合作社先购买固定资产支付200万,下个月再收到财政拨款100万,这样该如何做账

2024-04-04 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-04 13:57

借固定资产贷银行存款20 借银行存款贷递延收益100万 折旧多少成本费用 然后把递延收益结转到营业外收入做多少

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快账用户3832 追问 2024-04-04 13:58

合作社制度

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齐红老师 解答 2024-04-04 14:04

借固定资产贷银行存款20 借银行存款贷递专项应付款100万 折旧多少成本费用 然后把专项应付款结转到其他收入做多少

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您好,合并报表账上没有分录的,是表上抵销,借:实收资本/资本公积 代:长期股权投资
2024-03-30
您好,大体看上去应该属于租赁准则的核算范围 应按租赁准则承租人的处理进行核算,确认使用权资产及租赁负债
2023-03-23
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2023-03-23
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2024-10-16
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