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合作社先购买固定资产支付200万,下个月再收到财政拨款100万,这样该如何做账

2024-04-04 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-04 13:57

借固定资产贷银行存款20 借银行存款贷递延收益100万 折旧多少成本费用 然后把递延收益结转到营业外收入做多少

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快账用户3832 追问 2024-04-04 13:58

合作社制度

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齐红老师 解答 2024-04-04 14:04

借固定资产贷银行存款20 借银行存款贷递专项应付款100万 折旧多少成本费用 然后把专项应付款结转到其他收入做多少

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你好,同学 借,预付账款32 贷,银行存款32 借,固定资产100 贷,预付账款32 银行存款50 应付账款18
2020-09-30
专票的税可以抵扣进项税的 不需要结转到递延收益
2024-01-05
您好,合并报表账上没有分录的,是表上抵销,借:实收资本/资本公积 代:长期股权投资
2024-03-30
1,不符合规定的,既然这个是专属科研费,就不能去弥补基本支出。 2,不符合规定,项目节约资金,他这个是转到财政拨款结余,而不是转到非财政拨款结余。
2021-12-24
你好,你的这个会计处理是对的按照你的思路
2021-08-27
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